Orden de Compra. Nº2583-742-AG25 "SE SOLICITA IMPREGNANTE PARA MADERA/PASTELONES DE HORMIGON Y SOLERILLA DE HORMIGON/PROGRAMA DE CUIDADOS COMUNITARIOS EN APS-EXENTA N°0633/DISAM/SP44642/AMS/Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 2583-546-COT25"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE MAIPU
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2583-742-AG25
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 26-08-2025
Nombre de la Orden de Compra SE SOLICITA IMPREGNANTE PARA MADERA/PASTELONES DE HORMIGON Y SOLERILLA DE HORMIGON/PROGRAMA DE CUIDADOS COMUNITARIOS EN APS-EXENTA N°0633/DISAM/SP44642/AMS/Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 2583-546-COT25
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra I. MUNI MAIPU DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE MAIPU
R.U.T. 69.070.900-7
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 5/480 SALUD-APS del sistema SMC.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE MAIPU
R.U.T. 69.070.900-7
Dirección de Facturación AVDA. 5 DE ABRIL 0260
Comuna Maipú
Impuesto 23465
Dirección de Envío de la Factura AVDA. 5 DE ABRIL 0260
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Centro Comercial Vicuña Mackenna Ltda
Razón Social CENTRO COMERCIAL VICUNA MACKENNA LTDA
R.U.T. 79.862.000-2
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal Centro Comercial Vicuña Mackenna Ltda
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
31211505
Pinturas aceitosas1GalónSE SOLICITA: IMPREGNANTE PARA MADERA EXTERIOR, GALON. PRODUCTO FORMULADO PARA PROTEGER MADERA EXPUESTA A LA INTEMPERIE. SE ADJUNTA ESPECIFICACIONES COMPLETAS EN ANEXO FICHA FOE, DOCUMENTO QUE EL PROVEEDOR PUEDE COMPLETAR Y ADJUNTAR O INGRESAR COTIZACION PROPIA. DEBE INGRESAR ESPECIFICACIONES DEL MATERIAL OFERTADO E INDICAR DIAS DE ENTREGA. EVALUABLE Y EXCLUYENTE.SE COTIZA SEGUN DETALLE ADJUNTO. DESCARGA A PISO SEGUN COORDINACION. $ 35.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 35.000 $ 35.000
30131501
Bloques de cemento20UnidadSE SOLICITA: PASTELONES DE HORMIGON 50 X 50 CM. SE ADJUNTA ESPECIFICACIONES COMPLETAS EN ANEXO FICHA FOE, DOCUMENTO QUE EL PROVEEDOR PUEDE COMPLETAR Y ADJUNTAR O INGRESAR COTIZACION PROPIA. DEBE INGRESAR ESPECIFICACIONES DEL MATERIAL OFERTADO E INDICAR DIAS DE ENTREGA. EVALUABLE Y EXCLUYENTE.SE COTIZA SEGUN DETALLE ADJUNTO. DESCARGA A PISO SEGUN COORDINACION $ 3.450,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 69.000 $ 69.000
30131501
Bloques de cemento5UnidadSE SOLICITA: SOLERILLA DE HORMIGON 1 METRO. SE ADJUNTA ESPECIFICACIONES COMPLETAS EN ANEXO FICHA FOE, DOCUMENTO QUE EL PROVEEDOR PUEDE COMPLETAR Y ADJUNTAR O INGRESAR COTIZACION PROPIA. DEBE INGRESAR ESPECIFICACIONES DEL MATERIAL OFERTADO E INDICAR DIAS DE ENTREGA. EVALUABLE Y EXCLUYENTE. SE COTIZA SEGUN DETALLE ADJUNTO. DESCARGA A PISO SEGUN COORDINACION $ 3.900,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 19.500 $ 19.500
Total Neto $ 123.500
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 23.465
TOTAL OC $ 146.965


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.