Orden de Compra. Nº1057494-9562-SE25 "Formularios diciembre 2025 1057494-12-LE24"
Recuerde que el responsable del pago es SERVICIO DE SALUD SUR HOSPITAL EXEQUIEL
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1057494-9562-SE25
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 04-12-2025
Nombre de la Orden de Compra Formularios diciembre 2025 1057494-12-LE24
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 1057494-12-LE24
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Bienes y Servicios
Razón Social SERVICIO DE SALUD SUR HOSPITAL EXEQUIEL
R.U.T. 61.608.102-0
Dirección de Unidad de Compra Gran Avenida Jose Miguel Carrera Nº3300
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 10037
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social SERVICIO DE SALUD SUR HOSPITAL EXEQUIEL
R.U.T. 61.608.102-0
Dirección de Facturación Gran Avenida Jose Miguel Carrera Nº3300 3, San Miguel, Región Metropolitana de Santiago
Comuna San Miguel
Impuesto 72504
Dirección de Envío de la Factura Gran Avenida Jose Miguel Carrera Nº3300 3, San Miguel, Región Metropolitana de Santiago
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 04-12-2025
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor IMPRESOS GARRETON SPA
Razón Social IMPRESOS GARRETON SPA
R.U.T. 77.832.598-5
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal IMPRESOS GARRETON SPA
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
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Papel, bolsas o cajas de regalo9000Unidad no definida2250047 Bolsas Blancas de papel para Farmacia* 1/4 Kg 2250047 Bolsas Blancas de papel para Farmacia 1/4 Kg $ 25,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 225.000 $ 225.000
14111601
Papel, bolsas o cajas de regalo500Unidad no definida2250519 Bolsas Blancas de papel para Farmacia* 1 Kg 2250519 Bolsas Blancas de papel para Farmacia 1 Kg $ 25,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 12.500 $ 12.500
14111806
Formularios o cuestionarios comerciales4Unidad no definida1100952 Talonarios SOLICITUD DE MOVILIZACIÓN 1100952 Talonarios SOLICITUD DE MOVILIZACIÓN $ 1.350,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.400 $ 5.400
14111806
Formularios o cuestionarios comerciales2000Unidad no definida1101488 TARJETAS TRATAMIENTO BLANCAS1101488 TARJETAS TRATAMIENTO BLANCAS $ 9,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 18.000 $ 18.000
14111806
Formularios o cuestionarios comerciales2000Unidad no definida1101489 TARJETAS TRATAMIENTO CELESTES 1101489 TARJETAS TRATAMIENTO CELESTES $ 9,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 18.000 $ 18.000
14111533
Cuadernillos o formularios para exámenes2Block1100350 Block EVALUACION PREANESTESIA 1100350 Block EVALUACION PREANESTESIA $ 1.850,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.700 $ 3.700
14111601
Papel, bolsas o cajas de regalo3000Unidad2250046 Bolsas Blancas de papel para Farmacia 1/2 Kg2250046 Bolsas Blancas de papel para Farmacia 1/2 Kg $ 25,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 75.000 $ 75.000
14111533
Cuadernillos o formularios para exámenes10Unidad1100846 Block INSUMO PARA ANESTESIA 1100846 Block INSUMO PARA ANESTESIA $ 2.400,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 24.000 $ 24.000
Total Neto $ 381.600
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 72.504
TOTAL OC $ 454.104


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.