Orden de Compra. Nº
1057494-9562-SE25
"
Formularios diciembre 2025 1057494-12-LE24
"
Recuerde que el responsable del pago es SERVICIO DE SALUD SUR HOSPITAL EXEQUIEL
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
1057494-9562-SE25
Estado de la Orden de Compra
Aceptada
Fecha de Envío
04-12-2025
Nombre de la Orden de Compra
Formularios diciembre 2025 1057494-12-LE24
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación
1057494-12-LE24
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
Bienes y Servicios
Razón Social
SERVICIO DE SALUD SUR HOSPITAL EXEQUIEL
R.U.T.
61.608.102-0
Dirección de Unidad de Compra
Gran Avenida Jose Miguel Carrera Nº3300
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Anual
Disponibilidad Presupuestaria
Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 10037
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
SERVICIO DE SALUD SUR HOSPITAL EXEQUIEL
R.U.T.
61.608.102-0
Dirección de Facturación
Gran Avenida Jose Miguel Carrera Nº3300 3, San Miguel, Región Metropolitana de Santiago
Comuna
San Miguel
Impuesto
72504
Dirección de Envío de la Factura
Gran Avenida Jose Miguel Carrera Nº3300 3, San Miguel, Región Metropolitana de Santiago
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
04-12-2025
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
IMPRESOS GARRETON SPA
Razón Social
IMPRESOS GARRETON SPA
R.U.T.
77.832.598-5
Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal
IMPRESOS GARRETON SPA
Socios y accionistas principales
Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
14111601
Papel, bolsas o cajas de regalo
9000
Unidad no definida
2250047 Bolsas Blancas de papel para Farmacia* 1/4 Kg
2250047 Bolsas Blancas de papel para Farmacia 1/4 Kg
$ 25,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 225.000
$ 225.000
14111601
Papel, bolsas o cajas de regalo
500
Unidad no definida
2250519 Bolsas Blancas de papel para Farmacia* 1 Kg
2250519 Bolsas Blancas de papel para Farmacia 1 Kg
$ 25,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 12.500
$ 12.500
14111806
Formularios o cuestionarios comerciales
4
Unidad no definida
1100952 Talonarios SOLICITUD DE MOVILIZACIÓN
1100952 Talonarios SOLICITUD DE MOVILIZACIÓN
$ 1.350,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 5.400
$ 5.400
14111806
Formularios o cuestionarios comerciales
2000
Unidad no definida
1101488 TARJETAS TRATAMIENTO BLANCAS
1101488 TARJETAS TRATAMIENTO BLANCAS
$ 9,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 18.000
$ 18.000
14111806
Formularios o cuestionarios comerciales
2000
Unidad no definida
1101489 TARJETAS TRATAMIENTO CELESTES
1101489 TARJETAS TRATAMIENTO CELESTES
$ 9,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 18.000
$ 18.000
14111533
Cuadernillos o formularios para exámenes
2
Block
1100350 Block EVALUACION PREANESTESIA
1100350 Block EVALUACION PREANESTESIA
$ 1.850,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 3.700
$ 3.700
14111601
Papel, bolsas o cajas de regalo
3000
Unidad
2250046 Bolsas Blancas de papel para Farmacia 1/2 Kg
2250046 Bolsas Blancas de papel para Farmacia 1/2 Kg
$ 25,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 75.000
$ 75.000
14111533
Cuadernillos o formularios para exámenes
10
Unidad
1100846 Block INSUMO PARA ANESTESIA
1100846 Block INSUMO PARA ANESTESIA
$ 2.400,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 24.000
$ 24.000
Total Neto
$ 381.600
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 72.504
TOTAL OC
$ 454.104
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.