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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
4328-941-AG25 |
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Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
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Fecha de Envío |
15-09-2025 |
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Nombre de la Orden de Compra |
VOLANTINES, BALONES, MEDALLAS compra ágil: 4328-927-COT25 |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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2 .- Datos del Comprador
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Unidad de Compra |
I.Municipalidad de Ñiquen |
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Razón Social |
I MUNICIPALIDAD DE NIQUEN
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R.U.T. |
69.140.600-8 |
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Dirección de Unidad de Compra |
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3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
I MUNICIPALIDAD DE NIQUEN
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R.U.T. |
69.140.600-8 |
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Dirección de Facturación |
Estado 188 |
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Comuna |
Ñiquén
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Impuesto |
58083 |
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Dirección de Envío de la Factura |
Estado 188 |
4 .- Otras Especificaciones
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Fecha de Entrega |
16-09-2025 |
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Proveedor |
DISTRIBUIDORA GALAXIA LTDA |
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Razón Social |
DISTRIBUIDORA GALAXIA LIMITADA
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R.U.T. |
76.867.795-6 |
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Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
DISTRIBUIDORA GALAXIA LTDA |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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49101701
| Medallas | 20 | Unidad | MEDALLAS | |
$ 1.672,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 33.440
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$ 33.440
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49161505
| Balones de fútbol | 10 | Unidad | MOLTEN O SIMILAR | |
$ 25.126,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 251.260
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$ 251.260
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60141015
| Cometas | 50 | Unidad | VOLANTINES | |
$ 420,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 21.000
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$ 21.000
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Total Neto
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$ 305.700
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 58.083
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$ 363.783
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.