Orden de Compra. Nº5326-591-SE26 "ART. PARA INFORMATICA (SSD DISCO SOLIDO 500 GB)"
Recuerde que el responsable del pago es SERVICIO DE SALUD HOSPITAL DE RENGO
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Resolución
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 5326-591-SE26
Estado de la Orden de Compra No aceptada
Fecha de Envío 05-05-2026
Nombre de la Orden de Compra ART. PARA INFORMATICA (SSD DISCO SOLIDO 500 GB)
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 5326-3-LE26
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Unidad de Farmacia
Razón Social SERVICIO DE SALUD HOSPITAL DE RENGO
R.U.T. 61.602.140-0
Dirección de Unidad de Compra AV. CAUPOLICAN SUR N°80, RENGO
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 1815 proporcionado por SIGFE.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social SERVICIO DE SALUD HOSPITAL DE RENGO
R.U.T. 61.602.140-0
Dirección de Facturación AV. CAUPOLICAN SUR N°80, RENGO
Comuna Rengo
Impuesto 318075,2
Dirección de Envío de la Factura AV. CAUPOLICAN SUR N°80, RENGO
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
TítuloDescripción
DESPACHO Y FACTURACION
Despachar a Av. Caupolicán sur n°80, Rengo (Ex Av. Dr. Renato Correa Labra #210). El acceso a bodega es por calle Quintalba, costado Aramco.
Horario 08:30 a 16:30 Lunes a Jueves
horario 08:30 a 15:30 viernes
FACTURACION
para que sean contabilizadas sin problemas, deben contar de manera visible:
-Número de OC idéntico al original (respetando guiones) en referencias
-Método de pago al crédito
-Montos deben coincidir
-Enviar en formato XML al correo dipresrecepcion@custodium.com . En un plazo no mayor a 72 hrs.
con copia a
abastecimiento@hospitalderengo.cl
Encargadas de facturas:
-Nicole Leiva: nicole.leiva@redsalud.gob.cl
-Carolina Nuñez: carolina.nunez@hospitalderengo.cl
-Viviana Pino: viviana.pino@hospitalderengo.cl
Jefe/Encargado de finanzas:
-Cristian Ortiz: cristian.ortiz@saludohiggins.cl
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor INTEGRAL CENTER
Razón Social RENATO OSVALDO AMPUERO VERA
R.U.T. 6.420.238-3
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal INTEGRAL CENTER
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
43201803
Discos duros40UnidadECHS0054 - SSD DISCO SOLIDO 500 GBSSD 512GB E100 SERIES 2,5" SATA3 500GB - HS-SSDE100/ 512G $ 41.852,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.674.080 $ 1.674.080
Total Neto $ 1.674.080
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 318.075
TOTAL OC $ 1.992.155


8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.