Orden de Compra. Nº3872-139-AG25 "sol. n°155, servicio de traslado para 45 personas, para los días 2, 3, 4 y 5 de junio de 2025, desde liceo AGL de Punitaqui a liceo Bicentenario Alto del Carmen Vallenar, con cargo SEP, compra ágil: 3872-119-COT25"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE PUNITAQUI
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Datos cotizaciones
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3872-139-AG25
Estado de la Orden de Compra Cancelada
Fecha de Envío 29-05-2025
Nombre de la Orden de Compra sol. n°155, servicio de traslado para 45 personas, para los días 2, 3, 4 y 5 de junio de 2025, desde liceo AGL de Punitaqui a liceo Bicentenario Alto del Carmen Vallenar, con cargo SEP, compra ágil: 3872-119-COT25
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas debido a que no se puede salir de la región con Renastre, por orden del ministerio de transporte
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Depto. Educación
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUNITAQUI
R.U.T. 69.040.900-3
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUNITAQUI
R.U.T. 69.040.900-3
Dirección de Facturación Carlos Galleguillos s/n Antiguo internado femenino
Comuna Punitaqui
Impuesto 0
Dirección de Envío de la Factura Carlos Galleguillos s/n Antiguo internado femenino
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor busesfernandezehijos
Razón Social FERNANDO ANTONIO FERNÁNDEZ ESPINOZA
R.U.T. 13.327.963-6
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal busesfernandezehijos
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
78111803
Servicios de autobuses contratados1Unidadsol. n°155, servicio de traslado para 45 personas, para los días 2, 3, 4 y 5 de junio de 2025, desde liceo AGL de Punitaqui a liceo Bicentenario Alto del Carmen Vallenar. adjuntar los siguientes documentos, RENASTRE, permiso de circulación, soap, revisión técnica, emisión de gases, cert. inscripción del vehículo, licencia de conducir, hoja de vida del conductor, cet. antecedentes, inhabilidad para trabajar con menores, maltrato relevante.  $ 2.700.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.700.000 $ 2.700.000
Total Neto $ 2.700.000
Descuento $ 0
Cargos $ 0
Exento  0  % $ 0
TOTAL OC $ 2.700.000

Justificación de exención de impuesto

7 .- Datos cotizaciones
1.- R.U.T del cotizante 13.327.963-6 Ver adjunto
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.