Orden de Compra. Nº5416-161-AG25 "Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 5416-68-COT25"
Recuerde que el responsable del pago es UNIVERSIDAD DE LA SERENA
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Datos cotizaciones
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 5416-161-AG25
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 18-03-2025
Nombre de la Orden de Compra Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 5416-68-COT25
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra DEPARTAMENTO DE ABASTECIMIENTO
Razón Social UNIVERSIDAD DE LA SERENA
R.U.T. 70.783.100-6
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social UNIVERSIDAD DE LA SERENA
R.U.T. 70.783.100-6
Dirección de Facturación Benavente Nº 980
Comuna La Serena
Impuesto 97470
Dirección de Envío de la Factura Benavente Nº 980
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Cafe del Museo Catering
Razón Social CAFE DEL MUSEO SPA
R.U.T. 76.541.415-6
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal Cafe del Museo Catering
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
90101603
Servicios de catering90UnidadSe requiere servicio de Coffe para 90 personas para el día 24 de marzo a las 17:00 hrs. en el Salón Hexágono del Campus Andrés Bello, Avda. Raúl Bitrán Nachary 1305. Se adjuntan especificaciones técnicas. SC 46336.Incluye Café de grano, Té e infusiones. Jugo natural y Agua mineral 3 dulces p.p (mix de medias lunas, brownie, galletas, tartaletas) Indicar en la factura el nombre del proyecto INID230003. $ 5.700,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 513.000 $ 513.000
Total Neto $ 513.000
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 97.470
TOTAL OC $ 610.470


7 .- Datos cotizaciones
1.- R.U.T del cotizante 15.572.984-8 Ver adjunto
2.- R.U.T del cotizante 15.573.554-6 Ver adjunto
3.- R.U.T del cotizante 15.595.736-0 Ver adjunto
4.- R.U.T del cotizante 17.979.014-9 Ver adjunto
5.- R.U.T del cotizante 9.272.267-8 Ver adjunto
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.