Orden de Compra. Nº4629-44-CM25 "Adquisición Materiales Zócalo ICT Santiago Norte (Orden de Compra: 4629-44-CM25)"
Recuerde que el responsable del pago es DIRECCION DEL TRABAJO
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 4629-44-CM25
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 07-02-2025
Nombre de la Orden de Compra Adquisición Materiales Zócalo ICT Santiago Norte (Orden de Compra: 4629-44-CM25)
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de convenio marco
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Nivel Central Santiago
Razón Social DIRECCION DEL TRABAJO
R.U.T. 61.502.000-1
Dirección de Unidad de Compra AGUSTINAS 1253, SANTIAGO, 6°piso DAF
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 198 proporcionado por SIGFE.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social DIRECCION DEL TRABAJO
R.U.T. 61.502.000-1
Dirección de Facturación AGUSTINAS 1253, SANTIAGO, 6°piso DAF
Comuna Santiago Centro
Impuesto 1670921,56
Dirección de Envío de la Factura AGUSTINAS 1253, SANTIAGO, 6°piso DAF
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor CONSTRUCCIONES NUEVO AMANECER
Razón Social CONSTRUCCIONES NUEVO AMANECER SPA
R.U.T. 52.003.040-9
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal CONSTRUCCIONES NUEVO AMANECER
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU / LC-CMProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
0
2239-9-LR23
PINTURA DE TECHO GALAN REVESTIMIENTOS BLANCO TINETA UNIDAD REGIÓN RM60 (2179064) PINTURA DE TECHO GALAN REVESTIMIENTOS BLANCO TINETA UNIDAD REGIÓN RM(2179064) PINTURA DE TECHO GALAN REVESTIMIENTOS BLANCO TINETA UNIDAD REGIÓN RM ; Región Metropolitana de Santiago; Santiago; AGUSTINAS N°1253, 6° PISO $ 68.409,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.104.540 $ 4.104.540
0
2239-9-LR23
PASTA MURO TAJAMAR EXTERIOR GALÓN UNIDAD REGIÓN RM34 (2167436) PASTA MURO TAJAMAR EXTERIOR GALÓN UNIDAD REGIÓN RM(2167436) PASTA MURO TAJAMAR EXTERIOR GALÓN UNIDAD REGIÓN RM ; Región Metropolitana de Santiago; Santiago; AGUSTINAS N°1253, 6° PISO $ 3.751,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 127.534 $ 127.534
0
2239-9-LR23
RODILLO LIZCAL LANA 5X18CM UNIDAD REGIÓN RM30 (2193837) RODILLO LIZCAL LANA 5X18CM UNIDAD REGIÓN RM(2193837) RODILLO LIZCAL LANA 5X18CM UNIDAD REGIÓN RM ; Región Metropolitana de Santiago; Santiago; AGUSTINAS N°1253, 6° PISO $ 4.490,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 134.700 $ 134.700
0
2239-9-LR23
LIJA ISESA MADERA 22X28CM GRANO 100 25 UNIDADES REGIÓN RM33 (2151864) LIJA ISESA MADERA 22X28CM GRANO 100 25 UNIDADES REGIÓN RM(2151864) LIJA ISESA MADERA 22X28CM GRANO 100 25 UNIDADES REGIÓN RM ; Región Metropolitana de Santiago; Santiago; AGUSTINAS N°1253, 6° PISO $ 3.130,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 103.290 $ 103.290
0
2239-9-LR23
ESMALTE AL AGUA SHERWIN WILLIAMS BRILLANTE 4 GL BLANCO UNIDAD REGIÓN RM60 (2113903) ESMALTE AL AGUA SHERWIN WILLIAMS BRILLANTE 4 GL BLANCO UNIDAD REGIÓN RM(2113903) ESMALTE AL AGUA SHERWIN WILLIAMS BRILLANTE 4 GL BLANCO UNIDAD REGIÓN RM ; Región Metropolitana de Santiago; Santiago; AGUSTINAS N°1253, 6° PISO $ 72.071,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.324.260 $ 4.324.260
Total Neto $ 8.794.324
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 1.670.922
Impuesto específico $ 0
TOTAL OC $ 10.465.246


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.