Orden de Compra. Nº2583-772-SE25 "SOPE 311/ADQUISICION DE JORNADAS DE AUTOCUIDADO DE EQUIPO PPVG/DIRECCIÓN DE PREVENCIÓN Y SEGURIDAD CIUDADANA/CFM. DESDE 2583-186-L125/ORDEN DE COMPRA DESDE 2583-186-L125"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE MAIPU
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2583-772-SE25
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 03-09-2025
Nombre de la Orden de Compra SOPE 311/ADQUISICION DE JORNADAS DE AUTOCUIDADO DE EQUIPO PPVG/DIRECCIÓN DE PREVENCIÓN Y SEGURIDAD CIUDADANA/CFM. DESDE 2583-186-L125/ORDEN DE COMPRA DESDE 2583-186-L125
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 2583-186-L125
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra I. MUNI MAIPU DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE MAIPU
R.U.T. 69.070.900-7
Dirección de Unidad de Compra AVDA. 5 DE ABRIL 0260
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 1140501225 del sistema smc.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE MAIPU
R.U.T. 69.070.900-7
Dirección de Facturación AVDA. 5 DE ABRIL 0260
Comuna Maipú
Impuesto 0
Dirección de Envío de la Factura AVDA. 5 DE ABRIL 0260
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Meraki - Autocuidado y Cuidado de Equipo
Razón Social FANNY ADELINE BLANCHARD
R.U.T. 24.229.189-1
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal Meraki - Autocuidado y Cuidado de Equipo
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
90111601
Centros de conferencias1PackADQUISICION DE JORNADAS DE AUTOCUIDADO DE EQUIPO PPVG. SEGUN DETALLE ADJUNTOPago con facturas exentas de IVA Pago por transferencia bancaria o deposito de cheque a la cuenta: Banco BCI RUT: 24 229 189 –1 Cuenta corriente N.º 502 125 83 $ 596.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 596.000 $ 596.000
Total Neto $ 596.000
Descuento $ 0
Cargos $ 0
Exento  0  % $ 0
TOTAL OC $ 596.000

Justificación de exención de impuesto

7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.