Orden de Compra. Nº3636-144-AG25 "ADQUISICION TONER IMPRESORA SOME"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE MALLOA
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3636-144-AG25
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 12-06-2025
Nombre de la Orden de Compra ADQUISICION TONER IMPRESORA SOME
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra I. Municipalidad de Malloa - Departamento de Salud
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE MALLOA
R.U.T. 69.081.500-1
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 215.22.04.009 del sistema SIFIN.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE MALLOA
R.U.T. 69.081.500-1
Dirección de Facturación Bernales 126
Comuna Malloa
Impuesto 4972,68
Dirección de Envío de la Factura Bernales 126
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor DISTRIBUIDORA VERGIO SPA
Razón Social DISTRIBUIDORA VERGIO SPA
R.U.T. 96.972.190-2
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal DISTRIBUIDORA VERGIO SPA
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
44103103
Tóner6UnidadSOLICITA ADQUISICION DE 6 TONER TN2370 (ORIGINAL U ALTERNATIVO) PARA IMPRESORA BROTHER MFC- L2740DW ADJUNTAR FOTOGRAFIA REFERENCIAL Y ESPEC TECNICAS DE TONER OFERTADO. PROVEEDOR DEBE ADJUNTAR COTIZACION FORMAL, SINO NO SE CONSIDERARA SU OFERTA. DESPACHAR A DEPTO SALUD MALLOA, COSTO DEL DESPACHO ES DE RESPONSABILIDAD DEL ADJUDICADO.  $ 4.362,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 26.172 $ 26.172
Total Neto $ 26.172
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 4.973
TOTAL OC $ 31.145


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.