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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
686611-3-AG25 |
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Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
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Fecha de Envío |
26-02-2025 |
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Nombre de la Orden de Compra |
Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 686611-7-COT25 |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
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2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
JUZGADO DE GARANTIA DE COQUIMBO
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R.U.T. |
60.301.001-9 |
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Dirección de Facturación |
MELGAREJO 942 |
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Comuna |
Coquimbo
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Impuesto |
42750,19 |
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Dirección de Envío de la Factura |
MELGAREJO 942 |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
Redes kevin illanes araya SPA |
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Razón Social |
REDES KEVIN ILLANES ARAYA SPA
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R.U.T. |
76.804.694-8 |
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Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
Redes kevin illanes araya SPA |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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26121609
| Cable de redes | 2 | Unidad | PROVISIÓN E INSTALACIÓN DE 2 PUNTOS DE RED Y 2 PUNTOS ELÉCTRICOS, MATERIALES A PROVEER: CANALETA 40X16, CABLE UTP CAT6, CAJAS CHUQUI, CABLE EVAFLEX 2,5MM, MODULOS RJ45 CAT6, ENCHUFES TRIPLES, ACCESORIOS Y OTROS NECESARIOS. LOS PUNTOS RED PROVIENEN DE OFICINA CONTIGUA - SE DEBE VERIFICAR Y/O HABILITAR CONECTIVIDAD EN RACK, LOS PUNTOS ELECTRICOS SE DEBEN SACAR DE UN PUNTO UBICADO EN LA MISMA OFICINA , SE ADJUNTAN IMAGENES RECORRIDO, VISITA COORDINAR AL CORREO ESIERRA@PJUD.CL | |
$ 112.500,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 225.000
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$ 225.000
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45121517
| Sistema de presentación de documentos | 1 | Unidad | ESTE ITEM SE DEBE VALORIZAR EN 1 PESO Y ES OBLIGATORIO LLENAR SOLO EL FORMULARIO QUE SE ADJUNTA, YA QUE SIN EL NO ES POSIBLE ADJUDICACION POR SER NECESARIA PARA LA CREACION COMO PROVEEDOR. EL FORMULARIO DEBE VENIR FIRMADO Y EN FORMATO PDF. ( NO ADJUNTAR NINGUN OTRO DATOS DE PAGO SOLO EL QUE SE ADJUNTA) | |
$ 1,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 1
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$ 1
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Total Neto
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$ 225.001
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 42.750
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$ 267.751
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.