Orden de Compra. Nº3177-121-AG25 "Compra de Material Escolar para Colegio Los Llanos con cargo a Fondos SEP. Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 3177-43-COT25"
Recuerde que el responsable del pago es ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE MACHALI
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Datos cotizaciones
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3177-121-AG25
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 19-05-2025
Nombre de la Orden de Compra Compra de Material Escolar para Colegio Los Llanos con cargo a Fondos SEP. Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 3177-43-COT25
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Departamento de Educación
Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE MACHALI
R.U.T. 69.080.200-7
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 215-22-04-002-003-002 del sistema SIFIN.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE MACHALI
R.U.T. 69.080.200-7
Dirección de Facturación Castro N°250
Comuna Machalí
Impuesto 35352,92
Dirección de Envío de la Factura Castro N°250
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor SP Suministros Print
Razón Social SUMINISTROS PRINT SPA
R.U.T. 77.178.157-8
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal SP Suministros Print
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
14111525
Papel multiuso10UnidadResmas de papel A3  $ 10.415,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 104.150 $ 104.150
14121812
Papel fotográfico10PackSet de papel fotográfico de alta resolución y brillo para impresoras Ink Jet, tamaño Carta 180gr. 20 unidades  $ 6.305,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 63.050 $ 63.050
Total Neto $ 167.200
Descuento $ 0
Cargos $ 18.868
IVA  19  % $ 35.353
TOTAL OC $ 221.421


7 .- Datos cotizaciones
1.- R.U.T del cotizante 6.060.811-3 Ver adjunto
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.