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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
4193-217-SE25 |
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Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
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Fecha de Envío |
06-05-2025 |
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Nombre de la Orden de Compra |
INSUMOS ESCRITORIO - SALA DE REHABILITACIÓN |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Proveniente de licitación pública
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Proveniente de Licitación
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4193-1-LE25 |
2 .- Datos del Comprador
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Unidad de Compra |
Departamento de Salud |
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Razón Social |
I MUNICIPALIDAD DE CALDERA
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R.U.T. |
69.030.300-0 |
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Dirección de Unidad de Compra |
Canal Beagle S/N° Cesfam Caldera |
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
I MUNICIPALIDAD DE CALDERA
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R.U.T. |
69.030.300-0 |
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Dirección de Facturación |
Canal Beagle S/N° Cesfam Caldera |
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Comuna |
Caldera
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Impuesto |
53163,33 |
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Dirección de Envío de la Factura |
Canal Beagle S/N° Cesfam Caldera |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
IGESCOM |
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Razón Social |
COMERCIALIZADORA IGESCOM SPA
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R.U.T. |
77.152.668-3 |
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Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor apoderado de la UTP al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
IGESCOM |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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44122001
| Archivadores de fichas | 1 | Global | SEGÚN COTIZACION ADJUNTA. | ABASTECIMIENTO DE INSUMOS DE ESCRITORIO |
$ 279.807,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 279.807
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$ 279.807
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Total Neto
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$ 279.807
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 53.163
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$ 332.970
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.