Orden de Compra. Nº
2376-674-SE25
"
SERVICIO DE MANTENCION Y MEJORAMIENTO AREAS VERDES, SECTOR SUR
"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE NUNOA
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
2376-674-SE25
Estado de la Orden de Compra
Aceptada
Fecha de Envío
21-08-2025
Nombre de la Orden de Compra
SERVICIO DE MANTENCION Y MEJORAMIENTO AREAS VERDES, SECTOR SUR
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
DPTO. ADQUISICIONES
Razón Social
I MUNICIPALIDAD DE NUNOA
R.U.T.
69.070.500-1
Dirección de Unidad de Compra
AV. IRARRÁZAVAL 2434, BODEGA SUBTERRÁNEO. EDIFICIO SSPP.
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Anual
Disponibilidad Presupuestaria
Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
I MUNICIPALIDAD DE NUNOA
R.U.T.
69.070.500-1
Dirección de Facturación
AV. GRECIA Nº 1970
Comuna
Ñuñoa
Impuesto
419203,08
Dirección de Envío de la Factura
AV. GRECIA Nº 1970
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
NUCLEO PAISAJISMO SPA
Razón Social
NUCLEO PAISAJISMO SPA
R.U.T.
96.816.640-9
Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal
NUCLEO PAISAJISMO SPA
Socios y accionistas principales
Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
77111603
Servicios de recuperación de terrenos
1
Unidad no definida
DEPTO DE ORNATO. "SERVICIO DE MANTENCION Y MEJORAMIENTO DE AREAS VERDES, SECTOR SUR". OT Nº 4, CIRCULACION ENTRE FERIA Y JUEGOS COPEC. DA Nº 1569 (17.07.25).
$ 498.739,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 498.739
$ 498.739
77111603
Servicios de recuperación de terrenos
1
Unidad no definida
DEPTO DE ORNATO. "SERVICIO DE MANTENCION Y MEJORAMIENTO DE AREAS VERDES, SECTOR SUR". OT Nº 5, LOS TRES ANTONIOS 1107. DA Nº 1569 (17.07.25).
$ 510.913,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 510.913
$ 510.913
77111603
Servicios de recuperación de terrenos
1
Unidad no definida
DEPTO DE ORNATO. "SERVICIO DE MANTENCION Y MEJORAMIENTO DE AREAS VERDES, SECTOR SUR". OT Nº 6, JJVV EXEQUIEL GONZALEZ CORTEZ. DA Nº 1569 (17.07.25).
$ 193.755,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 193.755
$ 193.755
77111603
Servicios de recuperación de terrenos
1
Unidad no definida
DEPTO DE ORNATO. "SERVICIO DE MANTENCION Y MEJORAMIENTO DE AREAS VERDES, SECTOR SUR". OT Nº 7, JJVV 33. DA Nº 1569 (17.07.25).
$ 193.755,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 193.755
$ 193.755
77111603
Servicios de recuperación de terrenos
1
Unidad
DEPTO DE ORNATO. "SERVICIO DE MANTENCION Y MEJORAMIENTO DE AREAS VERDES, SECTOR SUR". OT Nº 3, AAVV 172 PLAZA SANTA ELVIRA. DA Nº 1569 (17.07.25).
$ 809.170,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 809.170
$ 809.170
Total Neto
$ 2.206.332
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 419.203
TOTAL OC
$ 2.625.535
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.