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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
4019-202-SE24 |
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Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
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Fecha de Envío |
10-05-2024 |
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Nombre de la Orden de Compra |
SERV. ALIMENTACION ACTIVIDAD CELEBRACIÓN DIA DE LA MADRE 2024 |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra licitación pública previa sin ofertas, o con ofertas inadmisibles
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2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CAMINA
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R.U.T. |
69.251.100-K |
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Dirección de Facturación |
Arturo Prat S/N |
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Comuna |
Camiña
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Impuesto |
931123,5 |
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Dirección de Envío de la Factura |
Arturo Prat S/N |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
Maria Alicia |
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Razón Social |
MARÍA ALICIA VIZA CARLOS
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R.U.T. |
13.742.158-5 |
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Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
Maria Alicia |
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Socios y accionistas principales
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6 .- Productos/Servicios
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91111603
| Servicios de cocina o preparación de comidas | 450 | Unidad | Servicio alimentación Cena para Actividad Día de la Madre | Servicio alimentación Cena para Actividad Día de la Madre
Plato fondo+bebida +postre+ otros jugos |
$ 10.050,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 4.522.500
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$ 4.522.500
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91111603
| Servicios de cocina o preparación de comidas | 15 | Unidad | Tortas de 25 Porciones. | P. tortas de 25 porciones |
$ 25.210,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 378.150
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$ 378.150
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Total Neto
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$ 4.900.650
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 931.124
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$ 5.831.774
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.