Orden de Compra. Nº1000813-333-AG25 "LP_ADQUISICION DE VESTUARIO, ACCESORIOS Y DIVERSAS PRENDAS PARA SER USADO POR LOS SLCs DE LA 4TA. BRIACO "CHORRILLOS" - COMPRA ÁGIL: 1000813-333-COT25"
Recuerde que el responsable del pago es Jefatura Adm. y Log. del Campo Militar Austral
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1000813-333-AG25
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 11-08-2025
Nombre de la Orden de Compra LP_ADQUISICION DE VESTUARIO, ACCESORIOS Y DIVERSAS PRENDAS PARA SER USADO POR LOS SLCs DE LA 4TA. BRIACO "CHORRILLOS" - COMPRA ÁGIL: 1000813-333-COT25
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Jef Adm y Logística - Campo Militar "Austral"
Razón Social Jefatura Adm. y Log. del Campo Militar Austral
R.U.T. 61.999.040-4
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Jefatura Adm. y Log. del Campo Militar Austral
R.U.T. 61.999.040-4
Dirección de Facturación CUARTEL DE TROPAS DIVISIONARIAS OJO BUENO S/N KILOMETRO 13,5 RUTA NORTE
Comuna Punta Arenas
Impuesto 232237
Dirección de Envío de la Factura CUARTEL DE TROPAS DIVISIONARIAS OJO BUENO S/N KILOMETRO 13,5 RUTA NORTE
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor ARTEVISUAL
Razón Social ARTEVISUAL SPA
R.U.T. 78.189.299-8
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal ARTEVISUAL
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
91111703
Vestuario170UnidadSHORT DEPORTIVO COLOR NEGRO TELA DRYFIT, ELASTICADO EN CINTURA CON AMARRA: 3 TALLA S, 96 TALLA M, 61 TALLA L, 10 TALLA XL.SHORT DEPORTIVO COLOR NEGRO TELA DRYFIT, ELASTICADO EN CINTURA CON AMARRA: 3 TALLA S, 96 TALLA M, 61 TALLA L, 10 TALLA XL. $ 4.200,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 714.000 $ 714.000
91111703
Vestuario170ParGUANTES PRIMERA CAPA COLOR NEGRO ENGOMADO O SIMILAR: 85 PARES TALLA M, 85 PARES TALLA LGUANTES PRIMERA CAPA COLOR NEGRO ENGOMADO O SIMILAR: 85 PARES TALLA M, 85 PARES TALLA L $ 2.990,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 508.300 $ 508.300
Total Neto $ 1.222.300
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 232.237
TOTAL OC $ 1.454.537


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.