Orden de Compra. Nº630424-444-SE25 "COMPRA MATERIALES DE ASEO, LICEO ANTONIO VARAS"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE LAGO RANCO
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 630424-444-SE25
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 23-05-2025
Nombre de la Orden de Compra COMPRA MATERIALES DE ASEO, LICEO ANTONIO VARAS
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 630424-10-LE24
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra adquisiciones daem II
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LAGO RANCO
R.U.T. 69.201.100-7
Dirección de Unidad de Compra calle Puerto Varas N°102
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2152204007 del sistema SIFIN.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LAGO RANCO
R.U.T. 69.201.100-7
Dirección de Facturación calle Puerto Varas N°102
Comuna Lago Ranco
Impuesto 245554,1
Dirección de Envío de la Factura calle Puerto Varas N°102
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor CARLOS ENRIQUE LAGOS CARRERA
Razón Social CARLOS ENRIQUE LAGOS CARRERA
R.U.T. 6.169.741-1
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal CARLOS ENRIQUE LAGOS CARRERA
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
53131606
Desodorantes60UnidadLYSOFORM AEROSOL SURTIDOLYSOFORM AEROSOL SURTIDO $ 3.110,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 186.600 $ 186.600
47131502
Paños de limpieza80UnidadPAÑOS MULTIUSO MICROFIBRAPAÑOS MULTIUSO MICROFIBRA $ 505,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 40.400 $ 40.400
14111704
Papel higiénico180UnidadPAPEL HIGIENICO INDUSTRIAL 500 MPAPEL HIGIENICO INDUSTRIAL 500 M $ 2.522,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 453.960 $ 453.960
14111703
Toallas de papel120UnidadTOALLA PAPEL 250 METROSTOALLA PAPEL 250 METROS $ 3.614,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 433.680 $ 433.680
53131624
Toallitas húmedas90UnidadTOALLA HUMEDAS DESINFECTANTES IGENIXTOALLA HUMEDAS DESINFECTANTES IGENIX $ 1.975,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 177.750 $ 177.750
Total Neto $ 1.292.390
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 245.554
TOTAL OC $ 1.537.944


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.