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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
630424-444-SE25 |
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Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
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Fecha de Envío |
23-05-2025 |
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Nombre de la Orden de Compra |
COMPRA MATERIALES DE ASEO, LICEO ANTONIO VARAS |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Proveniente de licitación pública
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Proveniente de Licitación
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630424-10-LE24 |
2 .- Datos del Comprador
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Unidad de Compra |
adquisiciones daem II |
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Razón Social |
I MUNICIPALIDAD DE LAGO RANCO
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R.U.T. |
69.201.100-7 |
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Dirección de Unidad de Compra |
calle Puerto Varas N°102 |
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
I MUNICIPALIDAD DE LAGO RANCO
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R.U.T. |
69.201.100-7 |
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Dirección de Facturación |
calle Puerto Varas N°102 |
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Comuna |
Lago Ranco
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Impuesto |
245554,1 |
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Dirección de Envío de la Factura |
calle Puerto Varas N°102 |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
CARLOS ENRIQUE LAGOS CARRERA |
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Razón Social |
CARLOS ENRIQUE LAGOS CARRERA
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R.U.T. |
6.169.741-1 |
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Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
CARLOS ENRIQUE LAGOS CARRERA |
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Socios y accionistas principales
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6 .- Productos/Servicios
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53131606
| Desodorantes | 60 | Unidad | LYSOFORM AEROSOL SURTIDO | LYSOFORM AEROSOL SURTIDO |
$ 3.110,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 186.600
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$ 186.600
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47131502
| Paños de limpieza | 80 | Unidad | PAÑOS MULTIUSO MICROFIBRA | PAÑOS MULTIUSO MICROFIBRA |
$ 505,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 40.400
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$ 40.400
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14111704
| Papel higiénico | 180 | Unidad | PAPEL HIGIENICO INDUSTRIAL 500 M | PAPEL HIGIENICO INDUSTRIAL 500 M |
$ 2.522,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 453.960
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$ 453.960
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14111703
| Toallas de papel | 120 | Unidad | TOALLA PAPEL 250 METROS | TOALLA PAPEL 250 METROS |
$ 3.614,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 433.680
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$ 433.680
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53131624
| Toallitas húmedas | 90 | Unidad | TOALLA HUMEDAS DESINFECTANTES IGENIX | TOALLA HUMEDAS DESINFECTANTES IGENIX |
$ 1.975,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 177.750
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$ 177.750
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Total Neto
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$ 1.292.390
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 245.554
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$ 1.537.944
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.