Orden de Compra. Nº3360-31-AG23 "Adquisición de baúl plástico MZS EEC"
Recuerde que el responsable del pago es Ejercito de Chile
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Datos cotizaciones
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3360-31-AG23
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 17-11-2023
Nombre de la Orden de Compra Adquisición de baúl plástico MZS EEC
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Dirección de Finanzas del Ejército - DIFE
Razón Social Ejercito de Chile
R.U.T. 61.101.100-8
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 220414 del sistema SIFIE.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Ejercito de Chile
R.U.T. 61.101.100-8
Dirección de Facturación Av. Tupper 1725, 3° piso
Comuna Santiago
Impuesto 98767,51
Dirección de Envío de la Factura Av. Tupper 1725, 3° piso
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor FERROL SANTIAGO
Razón Social IMPORTADORA Y COMERCIALIZADORA FERROL SANTIAGO SPA
R.U.T. 77.834.865-9
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal FERROL SANTIAGO
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
31261501
Cubiertas y cajas de plástico20UnidadBAUL DE PLASTICO CON RUEDAS 150 LITROS COLOR NEGRO CON MANILLA   $ 25.990,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 519.800 $ 519.800
Total Neto $ 519.800
Descuento $ 0
Cargos $ 29
IVA  19  % $ 98.768
TOTAL OC $ 618.597


7 .- Datos cotizaciones
1.- R.U.T del cotizante 77.005.178-9 Ver adjunto
2.- R.U.T del cotizante 77.660.833-5 Ver adjunto
3.- R.U.T del cotizante 77.834.865-9 Ver adjunto
4.- R.U.T del cotizante 76.882.794-k Ver adjunto
5.- R.U.T del cotizante 77.359.651-4 Ver adjunto
6.- R.U.T del cotizante 77.734.631-8 Ver adjunto
7.- R.U.T del cotizante 77.291.417-2 Ver adjunto
8.- R.U.T del cotizante 17.087.034-4 Ver adjunto
9.- R.U.T del cotizante 76.316.374-1 Ver adjunto
10.- R.U.T del cotizante 77.448.127-3 Ver adjunto
11.- R.U.T del cotizante 10.535.089-9 Ver adjunto
12.- R.U.T del cotizante 77.271.159-K Ver adjunto
13.- R.U.T del cotizante 96.511.460-2 Ver adjunto
14.- R.U.T del cotizante 77.275.972-K Ver adjunto
15.- R.U.T del cotizante 77.431.951-4 Ver adjunto
16.- R.U.T del cotizante 76.759.732-0 Ver adjunto
17.- R.U.T del cotizante 77.471.035-3 Ver adjunto
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.