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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
3360-31-AG23 |
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Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
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Fecha de Envío |
17-11-2023 |
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Nombre de la Orden de Compra |
Adquisición de baúl plástico MZS EEC |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
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2 .- Datos del Comprador
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Unidad de Compra |
Dirección de Finanzas del Ejército - DIFE |
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Razón Social |
Ejercito de Chile
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R.U.T. |
61.101.100-8 |
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Dirección de Unidad de Compra |
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3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
Ejercito de Chile
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R.U.T. |
61.101.100-8 |
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Dirección de Facturación |
Av. Tupper 1725, 3° piso |
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Comuna |
Santiago
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Impuesto |
98767,51 |
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Dirección de Envío de la Factura |
Av. Tupper 1725, 3° piso |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
FERROL SANTIAGO |
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Razón Social |
IMPORTADORA Y COMERCIALIZADORA FERROL SANTIAGO SPA
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R.U.T. |
77.834.865-9 |
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Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
FERROL SANTIAGO |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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31261501
| Cubiertas y cajas de plástico | 20 | Unidad | BAUL DE PLASTICO CON RUEDAS 150 LITROS COLOR NEGRO CON MANILLA | |
$ 25.990,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 519.800
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$ 519.800
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Total Neto
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$ 519.800
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 29
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IVA 19 %
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$ 98.768
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$ 618.597
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8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.