Orden de Compra. Nº3760-210-AG25 "MATERIALES PARA MANTENIMIENTO-DAF: 3760-297-COT25"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE EL MONTE
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Resolución
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3760-210-AG25
Estado de la Orden de Compra No aceptada
Fecha de Envío 14-04-2025
Nombre de la Orden de Compra MATERIALES PARA MANTENIMIENTO-DAF: 3760-297-COT25
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra IM De El Monte - Adquisiciones
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE EL MONTE
R.U.T. 69.073.000-6
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE EL MONTE
R.U.T. 69.073.000-6
Dirección de Facturación Av. Los Libertadores 277
Comuna El Monte
Impuesto 235669,73
Dirección de Envío de la Factura Av. Los Libertadores 277
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Comercializadora Aquarios
Razón Social COMERCIALIZADORA AQUARIOS SPA
R.U.T. 77.331.124-2
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal Comercializadora Aquarios
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
31162506
Soporte de pared300UnidadTARUGOS DE GOLPE 2"  $ 130,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 39.000 $ 39.000
27112801
Brocas1UnidadBROCA DE HILTER DE 6MM  $ 1.990,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.990 $ 1.990
12352310
Siliconas4UnidadSILICONA PINTABLE BLANCA   $ 1.238,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.952 $ 4.952
30161710
Suelos laminados85Metro CuadradoSE NECESITAN 85 MTS2 DE PISO FLOTANTE DE 8MM, SE ADJUNTA DISEÑO   $ 4.700,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 399.500 $ 399.500
30161710
Suelos laminados85Metro CuadradoSE NECESITAN 85 MTS2 DE ESPUMA NIVELADORA 3 MM   $ 1.050,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 89.250 $ 89.250
23153137
Cubiertas guardapolvos de máquina75Metro Lineal75 METROS LINEALES DE GUARDAPOLVO DEL MISMO COLOR DEL PISO FLOTANTE  $ 1.375,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 103.125 $ 103.125
23153137
Cubiertas guardapolvos de máquina75Metro Lineal75 METROS LINEALES DE JUNQUILLOS DEL MISMO COLOR DEL PISO FLOTANTE   $ 8.034,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 602.550 $ 602.550
Total Neto $ 1.240.367
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 235.670
TOTAL OC $ 1.476.037


8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.