Orden de Compra. Nº1094080-21-AG25 "MATERIALES Y ÚTILES DE ASEO"
Recuerde que el responsable del pago es COB - Almacén Militar del Ejército
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1094080-21-AG25
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 15-05-2025
Nombre de la Orden de Compra MATERIALES Y ÚTILES DE ASEO
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra DIVBIE - Almacén Militar del Ejército
Razón Social COB - Almacén Militar del Ejército
R.U.T. 62.000.720-K
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social COB - Almacén Militar del Ejército
R.U.T. 62.000.720-K
Dirección de Facturación Alameda 2324
Comuna Santiago
Impuesto 14628,1
Dirección de Envío de la Factura Alameda 2324
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 30-05-2025
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Optimus Clean
Razón Social COMERCIAL RIVERA & ARRIAGADA LIMITADA
R.U.T. 76.156.526-5
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal Optimus Clean
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
47131502
Paños de limpieza20UnidadPAÑO ABSORVENTE AMARILLO  $ 357,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.140 $ 7.140
14111703
Toallas de papel13UnidadTOALLA DE PAPEL 100 MTS NOVA O SIMILAR  $ 2.200,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 28.600 $ 28.600
12141901
Cloro Cl15UnidadCLORO GEL 900ML IGENIX O SIMILAR  $ 1.350,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 20.250 $ 20.250
47131816
Desodorantes10UnidadDESODORANTE AMBIENTAL ANTIBACTERIAL EN AEROSOL  $ 2.100,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 21.000 $ 21.000
Total Neto $ 76.990
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 14.628
TOTAL OC $ 91.618


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.