Orden de Compra. Nº
2434-37-SE25
"
ORDEN DE COMPRA DESDE 2434-30-LE24
"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD ESTACION CENTRAL
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Resolución
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
2434-37-SE25
Estado de la Orden de Compra
No aceptada
Fecha de Envío
05-05-2025
Nombre de la Orden de Compra
ORDEN DE COMPRA DESDE 2434-30-LE24
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación
2434-30-LE24
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
SECRETARIA COMUNAL DE PLANIFICACION
Razón Social
I MUNICIPALIDAD ESTACION CENTRAL
R.U.T.
69.254.300-9
Dirección de Unidad de Compra
Av. Libertador Bernardo O'Higgins N°3920
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Anual
Disponibilidad Presupuestaria
Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2152204999004 del sistema CAS Chile.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
I MUNICIPALIDAD ESTACION CENTRAL
R.U.T.
69.254.300-9
Dirección de Facturación
Av. Libertador Bernardo O'Higgins N°3920
Comuna
*
Impuesto
952945
Dirección de Envío de la Factura
Av. Libertador Bernardo O'Higgins N°3920
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
12-05-2025
Título
Descripción
Plazos de entrega
Los plazos de entrega de los productos son los ofertados por el adjudicatario, de acuerdo a las bases de licitación.
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
Strong Gafas Limitada
Razón Social
Strong Gafas Limitada
R.U.T.
76.343.598-9
Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal
Strong Gafas Limitada
Socios y accionistas principales
Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
42142903
Marcos de lentes
100
Unidad no definida
Línea 11 Acetato / TR90 Sobre-lentes Aro completo, bisagra flexible, en variedad de modelos y colores. Con al menos 1 sobre-lente.
$ 8.900,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 890.000
$ 890.000
42142903
Marcos de lentes
50
Unidad
Línea 14 Infantil TR90
$ 6.500,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 325.000
$ 325.000
42142903
Marcos de lentes
20
Unidad
Línea 16 Infantil Acetato / TR90 Sobre-lentes
$ 9.650,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 193.000
$ 193.000
42294520
Soportes para lentes oftalmológicos o accesorios
10
Unidad
Línea 20 Sujetadores de lentes de silicona
$ 4.500,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 45.000
$ 45.000
42142903
Marcos de lentes
100
Unidad
Línea 5 Acetato Aro completo, con bisagra flexible y en variedad de modelos y colores.
$ 7.490,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 749.000
$ 749.000
42142903
Marcos de lentes
150
Unidad
Línea 6 Celuloide Aro completo, con bisagra flexible
$ 3.590,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 538.500
$ 538.500
42142903
Marcos de lentes
100
Unidad
Línea 7 TR90
$ 6.500,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 650.000
$ 650.000
42142903
Marcos de lentes
100
Unidad
Línea 8 TR90/ Acetato Blue Light
$ 6.500,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 650.000
$ 650.000
42142903
Marcos de lentes
150
Unidad
Línea 9 Metálico Blue Light UV 400 Aro completo, con bisagra flexible, con blue light blocking y en variedad de modelos y colores.
$ 6.500,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 975.000
$ 975.000
Total Neto
$ 5.015.500
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 952.945
TOTAL OC
$ 5.968.445
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.