Orden de Compra. Nº527225-13-AG25 "Orden de Compra generada por invitación a compra á"
Recuerde que el responsable del pago es SERVICIO NACIONAL DE GEOLOGIA Y MINERIA
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 527225-13-AG25
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 04-06-2025
Nombre de la Orden de Compra Orden de Compra generada por invitación a compra á
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Oficina de Coyhaique
Razón Social SERVICIO NACIONAL DE GEOLOGIA Y MINERIA
R.U.T. 61.702.000-9
Dirección de Unidad de Compra Eusebio Lillo 429, Coyhaique.
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 48 proporcionado por SIGFE.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social SERVICIO NACIONAL DE GEOLOGIA Y MINERIA
R.U.T. 61.702.000-9
Dirección de Facturación Eusebio Lillo 429, Coyhaique.
Comuna *
Impuesto 75627,6
Dirección de Envío de la Factura Eusebio Lillo 429, Coyhaique.
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Brillito EIRL
Razón Social COMERCIAL GONZALO ANDRES NAVARRETE ARAVENA EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPO
R.U.T. 76.626.828-5
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal Brillito EIRL
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
14111703
Toallas de papel40UnidadToalla papel Jumbo, 250 m. H21 (Tork o equivalente)  $ 3.654,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 146.160 $ 146.160
14111704
Papel higiénico250UnidadPapel higiénico 50 mts. Doble hoja (suave)  $ 633,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 158.250 $ 158.250
40101505
Difusores de aire3UnidadDifusor de aroma eléctrico (air wick o equivalente)  $ 4.644,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 13.932 $ 13.932
47121701
Bolsas de basura5UnidadBolsas de basura carga pesada 80 micrones 110 x 130 x 5 un.  $ 4.193,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 20.965 $ 20.965
47131502
Paños de limpieza10UnidadPaños microfibras  $ 748,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.480 $ 7.480
47131816
Desodorantes7UnidadDesodorante ambiental aerosol  $ 1.504,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 10.528 $ 10.528
53131606
Desodorantes5UnidadRepuestos aromatizadores aromas variados (air wick o equivalente pack de 5 unidades)  $ 5.885,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 29.425 $ 29.425
53131606
Desodorantes5UnidadAerosol desinfectante (Lysoform o equivalente  $ 2.260,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 11.300 $ 11.300
Total Neto $ 398.040
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 75.628
TOTAL OC $ 473.668


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.