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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
4476-85-AG25 |
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Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
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Fecha de Envío |
02-06-2025 |
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Nombre de la Orden de Compra |
MANTENCIONES PREVENTIVAS AMBULANCIAS DEPTO DE SALUD |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
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2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
I.MUNICIPALIDAD DE ROMERAL
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R.U.T. |
69.100.200-4 |
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Dirección de Facturación |
Pasaje Luis Saiz 196 |
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Comuna |
Romeral
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Impuesto |
216939,625 |
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Dirección de Envío de la Factura |
Pasaje Luis Saiz 196 |
4 .- Otras Especificaciones
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Fecha de Entrega |
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| ACEPTAR ORDEN DE COMPRA Y COORDINAR CON EL ENCARGADO DE OPERACIONES | ACEPTAR ORDEN DE COMPRA Y COORDINAR CON EL ENCARGADO DE OPERACIONES |
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Proveedor |
Taller Mecanico |
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Razón Social |
MARCELO JAVIER NAVARRO MUÑOZ
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R.U.T. |
13.370.692-5 |
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Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
Taller Mecanico |
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Socios y accionistas principales
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6 .- Productos/Servicios
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78180103
| Servicios de cambio de fluidos de aceite o de la transmisión | 1 | Unidad | MANTENIMIENTOS PREVENTIVOS PARA 3 AMBULANCIAS MERCEDES BENZ SPRINTER 614 CDI, EN SOLICITUD ADJUNTA EN ANEXOS SE DETALLAN LO MINIMO QUE SE DEBE CONSIDERAR POR CADA AMBULANCIA Y EN CADA MANTENCIÓN QUE SE LE REALICE. | MANTENIMIENTOS PREVENTIVOS PARA 3 AMBULANCIAS MERCEDES BENZ SPRINTER 614, CON TODO LO REQUERIDO. |
$ 1.141.788,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 1.141.788
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$ 1.141.788
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Total Neto
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$ 1.141.788
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 216.940
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$ 1.358.728
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8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.