|
1 .- Información de la Orden de Compra
|
Número de la Orden de Compra |
2307-3049-SE25 |
|
Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
|
Fecha de Envío |
02-06-2025 |
|
Nombre de la Orden de Compra |
Tiras reactivas para medición de glucosa - Mayo 2025 (DMH) |
|
Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
|
Notas |
|
|
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
|
|
Proveniente de Licitación
|
2307-58-LE24 |
2 .- Datos del Comprador
|
Unidad de Compra |
IMUNI_OSORNO DEPTO SALUD |
|
Razón Social |
I MUNICIPALIDAD DE OSORNO
|
|
R.U.T. |
69.210.100-6 |
|
Dirección de Unidad de Compra |
AVDA. JUAN MACKENNA N°851, Bodega Subsuelo |
3 .- Datos de Pago y Facturación
|
Tipo Presupuesto |
Anual |
|
Usuario SIGFE |
|
|
Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
|
Moneda |
Peso Chileno |
|
Razón Social |
I MUNICIPALIDAD DE OSORNO
|
|
R.U.T. |
69.210.100-6 |
|
Dirección de Facturación |
J. Mackenna #851, Piso 3 |
|
Comuna |
*
|
|
Impuesto |
471200 |
|
Dirección de Envío de la Factura |
J. Mackenna #851, Piso 3 |
4 .- Otras Especificaciones
|
Proveedor |
DIARGO |
|
Razón Social |
DIARGO SPA
|
|
R.U.T. |
77.014.701-8 |
|
Estado de habilidad
|
check_circle
HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
|
|
Sucursal |
DIARGO |
|
Socios y accionistas principales
|
Ver listado
|
|
|
6 .- Productos/Servicios
|
41115830
| Analizadores de glucosa | 400 | Unidad | TIRAS REACTIVAS PARA MEDICION DE GLUCOSA. MAXIMO A PAGAR $8.330.- (VER ESPECIFICACIONES TECNICAS EN PUNTO 13 DE LAS BASES) | CINTAS REACTIVAS ACCU-CHEK INSTANT FCO. X 50 |
$ 6.200,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 2.480.000
|
$ 2.480.000
|
|
|
Total Neto
|
$ 2.480.000
|
|
Descuento
|
$ 0
|
|
Cargos
|
$ 0
|
|
IVA 19 %
|
$ 471.200
|
|
$ 2.951.200
|
|
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
|
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.