|
1 .- Información de la Orden de Compra
|
Número de la Orden de Compra |
41-68-AG25 |
|
Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
|
Fecha de Envío |
18-08-2025 |
|
Nombre de la Orden de Compra |
Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 41-30-COT25 |
|
Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
|
Notas |
|
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
|
Tipo Presupuesto |
Anual |
|
Usuario SIGFE |
|
|
Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
|
Moneda |
Peso Chileno |
|
Razón Social |
Departamento Provincial de Educación de Malleco
|
|
R.U.T. |
61.977.300-4 |
|
Dirección de Facturación |
PEDRO AGUIRRE CERDA 212, ANGOL |
|
Comuna |
Angol
|
|
Impuesto |
15618 |
|
Dirección de Envío de la Factura |
PEDRO AGUIRRE CERDA 212, ANGOL |
4 .- Otras Especificaciones
|
Fecha de Entrega |
22-08-2025 |
|
|
|
Proveedor |
LibrerÍa Atlantik Ltda. |
|
Razón Social |
LIBRERÍA ATLANTIK LIMITADA
|
|
R.U.T. |
76.943.080-6 |
|
Estado de habilidad
|
check_circle
HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
|
|
Sucursal |
LibrerÍa Atlantik Ltda. |
|
Socios y accionistas principales
|
Ver listado
|
|
|
6 .- Productos/Servicios
|
44121701
| Lápiz pasta | 75 | Unidad | lapices pasta azul (similar a pilot) | |
$ 92,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 6.900
|
$ 6.900
|
44122011
| Carpetas para archivos | 75 | Unidad | carpetas de color negro con elástico. | |
$ 1.004,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 75.300
|
$ 75.300
|
|
|
Total Neto
|
$ 82.200
|
|
Descuento
|
$ 0
|
|
Cargos
|
$ 0
|
|
IVA 19 %
|
$ 15.618
|
|
$ 97.818
|
|
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
|
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.