Orden de Compra. Nº1549-2526-AG25 "JIM/ PAC/ MENOR A 100 UTM. SE SOLICITA COD.104-0094 EPICRISIS MEDICA MED.QUIRUR/UROLOGIA, 104-2995 COMPROBANTE ESTADISTICO EGRESO HOSPIT 50X3, 104-8725 T.TROQ.HORIZ.4 TROQUEL, 104-8740 T.TROQ.HORIZ.2 TROQUEL, 1549-2166-COT25"
Recuerde que el responsable del pago es SERVICIO DE SALUD METROPOLITANA NORTE HOSPITAL SAN JOSE
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Datos cotizaciones
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1549-2526-AG25
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 12-05-2025
Nombre de la Orden de Compra JIM/ PAC/ MENOR A 100 UTM. SE SOLICITA COD.104-0094 EPICRISIS MEDICA MED.QUIRUR/UROLOGIA, 104-2995 COMPROBANTE ESTADISTICO EGRESO HOSPIT 50X3, 104-8725 T.TROQ.HORIZ.4 TROQUEL, 104-8740 T.TROQ.HORIZ.2 TROQUEL, 1549-2166-COT25
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Hospital San José
Razón Social SERVICIO DE SALUD METROPOLITANA NORTE HOSPITAL SAN JOSE
R.U.T. 61.608.002-4
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 6511 proporcionado por SIGFE.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social SERVICIO DE SALUD METROPOLITANA NORTE HOSPITAL SAN JOSE
R.U.T. 61.608.002-4
Dirección de Facturación San José 1196
Comuna Independencia
Impuesto 1094020
Dirección de Envío de la Factura San José 1196
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Carlos Alberto Vargas Castillo
Razón Social CARLOS ALBERTO VARGAS CASTILLO
R.U.T. 13.940.082-8
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal Carlos Alberto Vargas Castillo
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
14111806
Formularios o cuestionarios comerciales200Block104-0094 EPICRISIS MEDICA MED.QUIRUR/UROLOGIA 104-0094 EPICRISIS MEDICA MED.QUIRUR/UROLOGIA $ 3.950,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 790.000 $ 790.000
14111806
Formularios o cuestionarios comerciales960Block104-2995 COMPROBANTE ESTADISTICO EGRESO HOSPIT 50X3 104-2995 COMPROBANTE ESTADISTICO EGRESO HOSPIT 50X3 $ 4.950,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.752.000 $ 4.752.000
82121507
Impresión de papelería o formularios comerciales2000Unidad104-8725 T.TROQ.HORIZ.4 TROQUEL 104-8725 T.TROQ.HORIZ.4 TROQUEL $ 59,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 118.000 $ 118.000
82121507
Impresión de papelería o formularios comerciales2000Unidad104-8740 T.TROQ.HORIZ.2 TROQUEL 104-8740 T.TROQ.HORIZ.2 TROQUEL $ 49,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 98.000 $ 98.000
Total Neto $ 5.758.000
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 1.094.020
TOTAL OC $ 6.852.020


7 .- Datos cotizaciones
1.- R.U.T del cotizante 13.940.082-8 Ver adjunto
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.