|
1 .- Información de la Orden de Compra
|
Número de la Orden de Compra |
3515-176-AG25 |
|
Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
|
Fecha de Envío |
18-03-2025 |
|
Nombre de la Orden de Compra |
Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 3515-195-COT25 |
|
Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
|
Notas |
|
|
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
|
2 .- Datos del Comprador
|
Unidad de Compra |
Direccion de Administracion y Finanzas |
|
Razón Social |
I MUNICIPALIDAD DE LA CALERA
|
|
R.U.T. |
69.060.300-4 |
|
Dirección de Unidad de Compra |
|
3 .- Datos de Pago y Facturación
|
Tipo Presupuesto |
Anual |
|
Usuario SIGFE |
|
|
Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
|
Moneda |
Peso Chileno |
|
Razón Social |
I MUNICIPALIDAD DE LA CALERA
|
|
R.U.T. |
69.060.300-4 |
|
Dirección de Facturación |
Avenida Marathon Nº 312, La Calera |
|
Comuna |
La Calera
|
|
Impuesto |
117762 |
|
Dirección de Envío de la Factura |
Avenida Marathon Nº 312, La Calera |
4 .- Otras Especificaciones
|
Proveedor |
TEXAM SPA |
|
Razón Social |
TEXAM SPA
|
|
R.U.T. |
76.507.582-3 |
|
Estado de habilidad
|
check_circle
HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
|
|
Sucursal |
TEXAM SPA |
|
Socios y accionistas principales
|
Ver listado
|
|
|
6 .- Productos/Servicios
|
53111601
| Zapatos de hombre | 20 | Unidad | COMPRA DE CALZADO DE SEGURIDAD PARA PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA, SE ADJUNTA ARCHIVO CON ESPECIFICACIONES TECNICAS (SE REQUIERE INGRESAR COTIZACION CON VALOR UNITARIO Y DETALLE DEL PRODUCTO) | |
$ 30.990,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 619.800
|
$ 619.800
|
|
|
Total Neto
|
$ 619.800
|
|
Descuento
|
$ 0
|
|
Cargos
|
$ 0
|
|
IVA 19 %
|
$ 117.762
|
|
$ 737.562
|
|
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
|
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.