Orden de Compra. Nº5360-84-AG25 "Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 5360-28-COT25"
Recuerde que el responsable del pago es UNIVERSIDAD DE TARAPACA
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 5360-84-AG25
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 20-03-2025
Nombre de la Orden de Compra Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 5360-28-COT25
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra DIRECCIÓN DE SERVICIOS Y LOGÍSTICA
Razón Social UNIVERSIDAD DE TARAPACA
R.U.T. 70.770.800-k
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2025030124 proporcionado por SIGFE.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social UNIVERSIDAD DE TARAPACA
R.U.T. 70.770.800-k
Dirección de Facturación velasquez 1775
Comuna Arica
Impuesto 190057
Dirección de Envío de la Factura velasquez 1775
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 26-03-2025
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Planta Purificadora de Agua AGUADELZAR
Razón Social PLANTA PURIFICADORA JUAN MANUEL DELMAS RADIC SPA
R.U.T. 52.001.509-4
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal Planta Purificadora de Agua AGUADELZAR
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
50202301
Agua700Bidón700 Recarga de agua purificada para personal de la ULOO Auxiliares, Administrativos, Conductores , cuerpo de Vigilancia y Jefatura. a consumir durante el mes de Marzo y Agosto 2025. ( LA COTIZACIÓN DEBE INCLUIR FLETE Y PLAZO DE ENTREGA EN JOSE SANTOS LEIVA N° 070 ARICA) ADJ: FICHA DEL PRODUCTO PARA SU EVALUACION.  $ 1.429,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.000.300 $ 1.000.300
Total Neto $ 1.000.300
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 190.057
TOTAL OC $ 1.190.357


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.