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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
5360-84-AG25 |
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Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
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Fecha de Envío |
20-03-2025 |
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Nombre de la Orden de Compra |
Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 5360-28-COT25 |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
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2 .- Datos del Comprador
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Unidad de Compra |
DIRECCIÓN DE SERVICIOS Y LOGÍSTICA |
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Razón Social |
UNIVERSIDAD DE TARAPACA
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R.U.T. |
70.770.800-k |
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Dirección de Unidad de Compra |
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3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
UNIVERSIDAD DE TARAPACA
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R.U.T. |
70.770.800-k |
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Dirección de Facturación |
velasquez 1775 |
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Comuna |
Arica
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Impuesto |
190057 |
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Dirección de Envío de la Factura |
velasquez 1775 |
4 .- Otras Especificaciones
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Fecha de Entrega |
26-03-2025 |
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Proveedor |
Planta Purificadora de Agua AGUADELZAR |
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Razón Social |
PLANTA PURIFICADORA JUAN MANUEL DELMAS RADIC SPA
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R.U.T. |
52.001.509-4 |
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Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
Planta Purificadora de Agua AGUADELZAR |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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50202301
| Agua | 700 | Bidón | 700 Recarga de agua purificada para personal de la ULOO Auxiliares, Administrativos, Conductores , cuerpo de Vigilancia y Jefatura. a consumir durante el mes de Marzo y Agosto 2025. ( LA COTIZACIÓN DEBE INCLUIR FLETE Y PLAZO DE ENTREGA EN JOSE SANTOS LEIVA N° 070 ARICA) ADJ: FICHA DEL PRODUCTO PARA SU EVALUACION. | |
$ 1.429,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 1.000.300
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$ 1.000.300
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Total Neto
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$ 1.000.300
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 190.057
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$ 1.190.357
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.