Orden de Compra. Nº1172445-100-SE25 "MSA/P02 SEP RBD-415 LICEO DE MUSICA COPIAPO/GALVANOS Y MEDALLAS/ORD. 212.-"
Recuerde que el responsable del pago es SERVICIO LOCAL DE EDUCACION PÚBLICA DE ATACAMA
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1172445-100-SE25
Estado de la Orden de Compra Cancelada
Fecha de Envío 25-02-2025
Nombre de la Orden de Compra MSA/P02 SEP RBD-415 LICEO DE MUSICA COPIAPO/GALVANOS Y MEDALLAS/ORD. 212.-
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas Contrato vencido
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 1172445-43-LQ22
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra P02 SEP ATACAMA
Razón Social SERVICIO LOCAL DE EDUCACION PÚBLICA DE ATACAMA
R.U.T. 62.000.810-9
Dirección de Unidad de Compra PANAMERICANA NORTE KM 812
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con presupuesto liberado correspondiente al folio de compromiso SIGFE: 307
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social SERVICIO LOCAL DE EDUCACION PÚBLICA DE ATACAMA
R.U.T. 62.000.810-9
Dirección de Facturación Establecimientos Educacionales de Atacama
Comuna Copiapó
Impuesto 186190,5
Dirección de Envío de la Factura Establecimientos Educacionales de Atacama
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor COMERCIAL PELLAHUEN SPA
Razón Social COMERCIAL PELLAHUEN SPA
R.U.T. 77.484.546-1
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal COMERCIAL PELLAHUEN SPA
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
49101701
Medallas1Unidad no definidaSEGUN ORDEN DE TRABAJO N°25.-SEGUN ORDEN DE TRABAJO N°25.- $ 979.950,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 979.950 $ 979.950
Total Neto $ 979.950
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 186.190
TOTAL OC $ 1.166.140


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.