Orden de Compra. Nº2343-369-AG25 "Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 2343-355-COT25 IDDOC 4191465 CTF 33 PEDIDO 861"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE SANTIAGO
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Datos cotizaciones
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2343-369-AG25
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 27-08-2025
Nombre de la Orden de Compra Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 2343-355-COT25 IDDOC 4191465 CTF 33 PEDIDO 861
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra APROVISIONAMIENTO
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SANTIAGO
R.U.T. 69.070.100-6
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2152204012 del sistema presupuesto municipa.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SANTIAGO
R.U.T. 69.070.100-6
Dirección de Facturación Sto. Dgo. 916, Of. 906. PISO 9 (Adjuntar Recepción)
Comuna Santiago
Impuesto 389318,36
Dirección de Envío de la Factura Sto. Dgo. 916, Of. 906. PISO 9 (Adjuntar Recepción)
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor SS Servicios SpA
Razón Social SISTEMAS, SOLUCIONES Y SERVICIOS SPA
R.U.T. 77.444.026-7
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal SS Servicios SpA
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
27112005
Hachas4UnidadHACHAS CON MANGO  $ 6.653,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 26.612 $ 26.612
27112005
Hachas4UnidadHACHAS LEÑADORA PARTIDORA   $ 26.604,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 106.416 $ 106.416
41122703
Cintas de seguridad10RolloCINTA DE PELIGRO CADA ROLLO 350 MTS.  $ 6.448,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 64.480 $ 64.480
31151506
Cuerda de cáñamo1UnidadCUERDA DE 14MM. DE 220 METROS.  $ 57.776,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 57.776 $ 57.776
27112807
Cuñas10UnidadCUÑAS PARA PARTIR MADERA, DE FIERRO  $ 11.267,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 112.670 $ 112.670
27111602
Martillos3UnidadCOMBOS DE 4 LIBRAS   $ 12.302,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 36.906 $ 36.906
27111605
Picos4UnidadCHUZOS DE 1 1/4 X 1,75CMS.  $ 36.589,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 146.356 $ 146.356
27112007
Tijeras de podar4UnidadTIJERON PODADOR DE MANO FIBRA DE CARBONO  $ 29.720,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 118.880 $ 118.880
27112005
Hachas4UnidadAZAHACHAS DE 5 LIBRAS   $ 28.283,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 113.132 $ 113.132
31201512
Cinta Transparente10UnidadCINTAS AMARILLAS PARA ARBOLES ROLLOS DE 2 KILOS  $ 11.677,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 116.770 $ 116.770
11121610
Maderas duras400UnidadTUTORES DE 2" X 2,40 METROS.   $ 1.994,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 797.600 $ 797.600
27112004
Palas7UnidadPALAS PUNTA DE HUEVO   $ 7.166,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 50.162 $ 50.162
27112004
Palas6UnidadPALAS MANGO LARGO JARDINERA   $ 13.317,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 79.902 $ 79.902
47121701
Bolsas de basura6UnidadCONTENEDORES DE BASURA PLÁSTICO 240 LITROS (ADJUNTAR PRESUPUESTO FORMAL CON TODOS LOS ARTICULOS SOLICITADOS)  $ 36.897,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 221.382 $ 221.382
Total Neto $ 2.049.044
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 389.318
TOTAL OC $ 2.438.362


7 .- Datos cotizaciones
1.- R.U.T del cotizante 15.911.723-5 Ver adjunto
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.