Orden de Compra. Nº
2343-369-AG25
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Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 2343-355-COT25 IDDOC 4191465 CTF 33 PEDIDO 861
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Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE SANTIAGO
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Datos cotizaciones
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
2343-369-AG25
Estado de la Orden de Compra
Recepción Conforme
Fecha de Envío
27-08-2025
Nombre de la Orden de Compra
Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 2343-355-COT25 IDDOC 4191465 CTF 33 PEDIDO 861
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
APROVISIONAMIENTO
Razón Social
I MUNICIPALIDAD DE SANTIAGO
R.U.T.
69.070.100-6
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Anual
Disponibilidad Presupuestaria
Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2152204012 del sistema presupuesto municipa.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
I MUNICIPALIDAD DE SANTIAGO
R.U.T.
69.070.100-6
Dirección de Facturación
Sto. Dgo. 916, Of. 906. PISO 9 (Adjuntar Recepción)
Comuna
Santiago
Impuesto
389318,36
Dirección de Envío de la Factura
Sto. Dgo. 916, Of. 906. PISO 9 (Adjuntar Recepción)
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
SS Servicios SpA
Razón Social
SISTEMAS, SOLUCIONES Y SERVICIOS SPA
R.U.T.
77.444.026-7
Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal
SS Servicios SpA
Socios y accionistas principales
Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
27112005
Hachas
4
Unidad
HACHAS CON MANGO
$ 6.653,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 26.612
$ 26.612
27112005
Hachas
4
Unidad
HACHAS LEÑADORA PARTIDORA
$ 26.604,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 106.416
$ 106.416
41122703
Cintas de seguridad
10
Rollo
CINTA DE PELIGRO CADA ROLLO 350 MTS.
$ 6.448,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 64.480
$ 64.480
31151506
Cuerda de cáñamo
1
Unidad
CUERDA DE 14MM. DE 220 METROS.
$ 57.776,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 57.776
$ 57.776
27112807
Cuñas
10
Unidad
CUÑAS PARA PARTIR MADERA, DE FIERRO
$ 11.267,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 112.670
$ 112.670
27111602
Martillos
3
Unidad
COMBOS DE 4 LIBRAS
$ 12.302,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 36.906
$ 36.906
27111605
Picos
4
Unidad
CHUZOS DE 1 1/4 X 1,75CMS.
$ 36.589,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 146.356
$ 146.356
27112007
Tijeras de podar
4
Unidad
TIJERON PODADOR DE MANO FIBRA DE CARBONO
$ 29.720,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 118.880
$ 118.880
27112005
Hachas
4
Unidad
AZAHACHAS DE 5 LIBRAS
$ 28.283,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 113.132
$ 113.132
31201512
Cinta Transparente
10
Unidad
CINTAS AMARILLAS PARA ARBOLES ROLLOS DE 2 KILOS
$ 11.677,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 116.770
$ 116.770
11121610
Maderas duras
400
Unidad
TUTORES DE 2" X 2,40 METROS.
$ 1.994,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 797.600
$ 797.600
27112004
Palas
7
Unidad
PALAS PUNTA DE HUEVO
$ 7.166,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 50.162
$ 50.162
27112004
Palas
6
Unidad
PALAS MANGO LARGO JARDINERA
$ 13.317,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 79.902
$ 79.902
47121701
Bolsas de basura
6
Unidad
CONTENEDORES DE BASURA PLÁSTICO 240 LITROS (ADJUNTAR PRESUPUESTO FORMAL CON TODOS LOS ARTICULOS SOLICITADOS)
$ 36.897,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 221.382
$ 221.382
Total Neto
$ 2.049.044
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 389.318
TOTAL OC
$ 2.438.362
7 .- Datos cotizaciones
1.- R.U.T del cotizante
15.911.723-5
Ver adjunto
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.