Orden de Compra. Nº
3679-5005-AG25
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Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 3679-136-COT25. POR LA COMPRA DE ARTICULOS PARA EJECUCION DE TALLERES DE ESTIMULACION FUNCIONAL PARA USUARIOS DEL CESFAM DE SAN ESTEBAN, CON CARGO AL PROGRAMA PMAS.
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Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE SAN ESTEBAN
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
3679-5005-AG25
Estado de la Orden de Compra
Recepción Conforme
Fecha de Envío
11-06-2025
Nombre de la Orden de Compra
Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 3679-136-COT25. POR LA COMPRA DE ARTICULOS PARA EJECUCION DE TALLERES DE ESTIMULACION FUNCIONAL PARA USUARIOS DEL CESFAM DE SAN ESTEBAN, CON CARGO AL PROGRAMA PMAS.
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
Salud
Razón Social
I MUNICIPALIDAD DE SAN ESTEBAN
R.U.T.
69.051.400-1
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Anual
Disponibilidad Presupuestaria
Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
I MUNICIPALIDAD DE SAN ESTEBAN
R.U.T.
69.051.400-1
Dirección de Facturación
LOS AROMOS 363 SAN ESTEBAN
Comuna
San Esteban
Impuesto
68846,31
Dirección de Envío de la Factura
LOS AROMOS 363 SAN ESTEBAN
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
cabezas soluciones ya spa
Razón Social
CABEZAS SOLUCIONES SPA
R.U.T.
77.671.935-8
Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal
cabezas soluciones ya spa
Socios y accionistas principales
Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
52161512
Parlantes
1
Unidad
PARLANTE PORTATIL BLUETOOTH, DURACION DE BATERIA DE 12 HORAS, RESISTENTE AL AGUA, MODELO COMPACTO, EQUIVALENTE A SONY ULT Field 1 SRS-ULT10. ADJUNTAR FICHA TECNICA DE LO OFERTADO.
$ 105.882,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 105.882
$ 105.882
45111609
Proyectores multimedia
2
Unidad
PROYECTORES PORTATILES, ULTRA HD 4K 200LM , WIFI, HDMI60, 100 PULGADAS ALATA CALIDAD DE IMAGEN, HOME CINEMA PORTATIL 110V/220V, 60W RESOLUCIÓN 1920X1080 A 60HZ. ADJUNTAR FICHA TECNICA DE LO OFERTADO.
$ 47.060,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 94.120
$ 94.120
39121402
Enchufes eléctricos
2
Unidad
ALARGAGOR TIPO ZAPATILLA, LARGO CABLE 3MT, CANTIDAD DE TOMAS 5, CERTIFICACIÓN SEC.
$ 10.588,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 21.176
$ 21.176
26111711
Baterías de litio
12
Unidad
PILAS RECARGABLES AAA EQUIVALENTE A DURACELL
$ 2.941,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 35.292
$ 35.292
26111704
Cargadores de baterías
3
Unidad
CARGADOR DE PILAS AA, AAA EQUIVALENTE A DURACELL
$ 23.529,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 70.587
$ 70.587
26111711
Baterías de litio
12
Unidad
PILAS RECARGABLES AA EQUIVALENTE A DURACELL
$ 2.941,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 35.292
$ 35.292
Total Neto
$ 362.349
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 68.846
TOTAL OC
$ 431.195
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.