Orden de Compra. Nº3280-358-AG24 "MATERIALES BASES DE CONCRETO CC.ZZ.SÑ. EN CHAÑARAL"
Recuerde que el responsable del pago es GOBERNACION MARITIMA DE VALPARAISO
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Datos cotizaciones
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3280-358-AG24
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 27-11-2024
Nombre de la Orden de Compra MATERIALES BASES DE CONCRETO CC.ZZ.SÑ. EN CHAÑARAL
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra GOBERNACION MARITIMA DE VALPARAISO
Razón Social GOBERNACION MARITIMA DE VALPARAISO
R.U.T. 61.102.031-7
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 22-04-010-000 del sistema CGU.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social GOBERNACION MARITIMA DE VALPARAISO
R.U.T. 61.102.031-7
Dirección de Facturación SUBIDA LEOPOLDO CARVALLO N° 150, PLAYA ANCHA, VALPARAÍSO
Comuna Valparaíso
Impuesto 296643,2
Dirección de Envío de la Factura SUBIDA LEOPOLDO CARVALLO N° 150, PLAYA ANCHA, VALPARAÍSO
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 05-12-2024
TítuloDescripción
FACTURACIÓNENVIAR COPIA DE FACTURA AL CORREO ELECTRÓNICO: facturacion.valparaiso@dgtm.cl
ENTREGA DEL PRODUCTO O SERVICIOCOORDINAR ENTREGA DE LOS MATERIALES CON EL RESPONSABLE:
CABO 1° MICHAEL LASSNIBATT
FONO: 32-2208905
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor maysa
Razón Social comercializadora de productos del mar ltda
R.U.T. 76.527.129-0
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal maysa
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
30111601
Cemento1UnidadMATERIALES PARA CONSTRUCCIÓN BASES DE CONCRETO, SEGÚN BASES TÉCNICAS ADJUNTAS.  $ 1.561.280,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.561.280 $ 1.561.280
Total Neto $ 1.561.280
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 296.643
TOTAL OC $ 1.857.923


7 .- Datos cotizaciones
1.- R.U.T del cotizante 76.623.919-6 Ver adjunto
2.- R.U.T del cotizante 76.527.129-0 Ver adjunto
3.- R.U.T del cotizante 78.026.692-9 Ver adjunto
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.