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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
3280-358-AG24 |
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Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
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Fecha de Envío |
27-11-2024 |
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Nombre de la Orden de Compra |
MATERIALES BASES DE CONCRETO CC.ZZ.SÑ. EN CHAÑARAL |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
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2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
GOBERNACION MARITIMA DE VALPARAISO
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R.U.T. |
61.102.031-7 |
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Dirección de Facturación |
SUBIDA LEOPOLDO CARVALLO N° 150, PLAYA ANCHA, VALPARAÍSO |
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Comuna |
Valparaíso
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Impuesto |
296643,2 |
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Dirección de Envío de la Factura |
SUBIDA LEOPOLDO CARVALLO N° 150, PLAYA ANCHA, VALPARAÍSO |
4 .- Otras Especificaciones
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Fecha de Entrega |
05-12-2024 |
| FACTURACIÓN | ENVIAR COPIA DE FACTURA AL CORREO ELECTRÓNICO: facturacion.valparaiso@dgtm.cl |
| ENTREGA DEL PRODUCTO O SERVICIO | COORDINAR ENTREGA DE LOS MATERIALES CON EL RESPONSABLE: CABO 1° MICHAEL LASSNIBATT FONO: 32-2208905 |
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Proveedor |
maysa |
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Razón Social |
comercializadora de productos del mar ltda
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R.U.T. |
76.527.129-0 |
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Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
maysa |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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30111601
| Cemento | 1 | Unidad | MATERIALES PARA CONSTRUCCIÓN BASES DE CONCRETO, SEGÚN BASES TÉCNICAS ADJUNTAS. | |
$ 1.561.280,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 1.561.280
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$ 1.561.280
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Total Neto
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$ 1.561.280
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 296.643
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$ 1.857.923
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8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.