Orden de Compra. Nº721703-821-SE25 "REAJUSTE - Servicio de Aseo para MACROZONA SUR, PUERTO MONTT, ITEM 3, DESDE 721703-16-LP24 (CDP Nº 844/2025)"
Recuerde que el responsable del pago es AGENCIA DE CALIDAD DE LA EDUCACION
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 721703-821-SE25
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 29-12-2025
Nombre de la Orden de Compra REAJUSTE - Servicio de Aseo para MACROZONA SUR, PUERTO MONTT, ITEM 3, DESDE 721703-16-LP24 (CDP Nº 844/2025)
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 721703-16-LP24
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Nivel Central
Razón Social AGENCIA DE CALIDAD DE LA EDUCACION
R.U.T. 61.980.230-6
Dirección de Unidad de Compra Morandé 360
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto MultiAnual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 1920 proporcionado por SIGFE.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social AGENCIA DE CALIDAD DE LA EDUCACION
R.U.T. 61.980.230-6
Dirección de Facturación Morandé Nº 360, Piso 9º
Comuna *
Impuesto 58914,6890756303
Dirección de Envío de la Factura Morandé Nº 360, Piso 9º
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Ingenieria y Seguridad Transcom Ltda.
Razón Social SERVICIO DE INGENIERIA SEGURIDAD Y TRANSPORTE TRAN
R.U.T. 76.060.259-0
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor apoderado de la UTP al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal Ingenieria y Seguridad Transcom Ltda.
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
76111501
Servicios de limpieza de edificios1GlobalÍtem 3. Contratación del servicio de aseo, higienización y servicios asociados de dependencias institucionales ubicadas en Puerto MonttÍtem 3. Contratación del servicio de aseo, higienización y servicios asociados de dependencias institucionales ubicadas en Puerto Montt $ 310.077,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 310.077 $ 310.077
Total Neto $ 310.077
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 58.915
TOTAL OC $ 368.992


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.