Orden de Compra. Nº618923-134-AG25 "Ropa e implementos de seguridad"
Recuerde que el responsable del pago es SUBSECRETARIA PARA LAS FUERZAS ARMADAS
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 618923-134-AG25
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 16-05-2025
Nombre de la Orden de Compra Ropa e implementos de seguridad
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Subsecretaría para las Fuerzas Armadas
Razón Social SUBSECRETARIA PARA LAS FUERZAS ARMADAS
R.U.T. 61.979.970-4
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 278
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social SUBSECRETARIA PARA LAS FUERZAS ARMADAS
R.U.T. 61.979.970-4
Dirección de Facturación Zenteno#45 piso 6
Comuna Santiago
Impuesto 70455,42
Dirección de Envío de la Factura Zenteno#45 piso 6
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 20-05-2025
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor RESCUE CENTER
Razón Social RESCUE CENTER SPA
R.U.T. 76.379.238-2
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal RESCUE CENTER
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
53111501
Botas de hombre1UnidadRopa de trabajo y protección, se adjuntan Bases Técnicas, se solicita adjuntar cotización de los productos ofertados con observaciones técnicas, oferente que no adjunte cotización no será considerado en el presente proceso. Cotizar por el total de los artículos solicitados.  $ 360.818,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 360.818 $ 360.818
Total Neto $ 360.818
Descuento $ 0
Cargos $ 10.000
IVA  19  % $ 70.455
TOTAL OC $ 441.273


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.