Orden de Compra. Nº1445246-12-AG25 "Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 1445246-1-COT25"
Recuerde que el responsable del pago es Corporación Municipal de Desarrollo Social
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1445246-12-AG25
Estado de la Orden de Compra Cancelada
Fecha de Envío 24-07-2025
Nombre de la Orden de Compra Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 1445246-1-COT25
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas Proveedor no acepta Orden de Compra, en el plazo.
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra UNIDAD CENTRAL
Razón Social Corporación Municipal de Desarrollo Social
R.U.T. 70.954.900-6
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Corporación Municipal de Desarrollo Social
R.U.T. 70.954.900-6
Dirección de Facturación Avenida Bernardo Ohiggins 1155, Villa Chica
Comuna Calama
Impuesto 98159,89
Dirección de Envío de la Factura Avenida Bernardo Ohiggins 1155, Villa Chica
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Musan
Razón Social COMERCIAL MUSAN SPA
R.U.T. 77.640.582-5
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal Musan
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
39121701
Soportes eléctricos1GlobalSe requieren materiales de acuerdo al rubro, los ítems requeridos se detallan en documentos adjunto.  $ 516.631,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 516.631 $ 516.631
Total Neto $ 516.631
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 98.160
TOTAL OC $ 614.791


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.