Orden de Compra. Nº1057049-799-SE25 "JAC. ADQUISICION DE LENTES OPTICOS PARA PACIENTES DESDE 1057049-399-LQ24. ENTREGA FEBRERO 2025. FUS 1925/2024."
Recuerde que el responsable del pago es SERV SALUD METROPOLITANO CENTRAL HOSPITAL CLINICO SAN BORJA ARRIARAN
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1057049-799-SE25
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 06-05-2025
Nombre de la Orden de Compra JAC. ADQUISICION DE LENTES OPTICOS PARA PACIENTES DESDE 1057049-399-LQ24. ENTREGA FEBRERO 2025. FUS 1925/2024.
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 1057049-399-LQ24
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Bienes y Servicios
Razón Social SERV SALUD METROPOLITANO CENTRAL HOSPITAL CLINICO SAN BORJA ARRIARAN
R.U.T. 61.608.604-9
Dirección de Unidad de Compra Santa Rosa 1234
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 11019
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social SERV SALUD METROPOLITANO CENTRAL HOSPITAL CLINICO SAN BORJA ARRIARAN
R.U.T. 61.608.604-9
Dirección de Facturación Santa Rosa 1234
Comuna Santiago
Impuesto 1300265
Dirección de Envío de la Factura Santa Rosa 1234
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Opticaintegral
Razón Social SOLUCIONES OPTICAS INTEGRALES LIMITADA
R.U.T. 76.839.117-3
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor apoderado de la UTP al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal Opticaintegral
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
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Lentes de gafas1148Unidad271-0300 CRISTALES RANGO 1*Cristales blanco mineral u organico, rango 1 $ 2.600,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.984.800 $ 2.984.800
42142902
Lentes de gafas167Unidad271-0305 CRISTALES RANGO 2*Cristales blanco mineral u organico, rango 2 $ 5.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 918.500 $ 918.500
42142902
Lentes de gafas21Unidad271-0310 CRISTALES RANGO 3*Cristales blanco mineral u organico y cristal high lite, rango 3 $ 8.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 168.000 $ 168.000
42142903
Marcos de lentes668Unidad271-0002 ARMAZONArnazon metal y celuloide metal inyectado. Bisagra flex. $ 3.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.338.000 $ 2.338.000
42142910
Estuches de lentes de contacto668Unidad271-0005 ESTUCHEEstuche plastico duro, colores. $ 400,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 267.200 $ 267.200
42142910
Estuches de lentes de contacto668Unidad271-0006 SUJETADORSujetador lentes, con abrazaderas $ 150,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 100.200 $ 100.200
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Estuches de lentes de contacto668Unidad271-0007 PAÑO LIMPIEZAPAÑO DE LIMPIEZA MICROFIBRA 13 X7.5 CM $ 100,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 66.800 $ 66.800
Total Neto $ 6.843.500
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 1.300.265
TOTAL OC $ 8.143.765


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.