Orden de Compra. Nº1979-967-SE26 "INSUMOS DENTALES DESDE ID 1979-89-LQ24"
Recuerde que el responsable del pago es SERVICIO DE SALUD ARAUCANIA SUR HOSPITAL DE NUEVA IMPERIAL
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1979-967-SE26
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 09-02-2026
Nombre de la Orden de Compra INSUMOS DENTALES DESDE ID 1979-89-LQ24
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 1979-89-LQ24
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Hospital Nueva Imperial
Razón Social SERVICIO DE SALUD ARAUCANIA SUR HOSPITAL DE NUEVA IMPERIAL
R.U.T. 61.607.401-6
Dirección de Unidad de Compra Castellón # 0115
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 1344
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social SERVICIO DE SALUD ARAUCANIA SUR HOSPITAL DE NUEVA IMPERIAL
R.U.T. 61.607.401-6
Dirección de Facturación Av. Castellon #0115, Nueva Imperial
Comuna Nueva Imperial
Impuesto 42750
Dirección de Envío de la Factura Av. Castellon #0115, Nueva Imperial
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor COMERCIALIZADORA ILHABELLA EIRL
Razón Social IMPORTADORA EXPORTADORA Y COMERCIALIZADORA MARLENE
R.U.T. 76.242.192-5
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal COMERCIALIZADORA ILHABELLA EIRL
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
30201903
Unidades dentales1Unidad no definidaADHESIVO PARA CERÁMICAS SILANO. FRASCO DE 4 GRS. ADHESIVO PARA CERÁMICAS SILANO. FRASCO DE 4 GRS. $ 18.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 18.000 $ 18.000
30201903
Unidades dentales2Unidad no definidaBENZOCAÍNA 20% ANESTESIA TÓPICA GEL. PRESENTACIÓN: FRASCO DE 28 GRS BENZOCAÍNA 20% ANESTESIA TÓPICA GEL. PRESENTACIÓN: FRASCO DE 28 GRS $ 45.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 90.000 $ 90.000
30201903
Unidades dentales1Unidad no definidaEDTA GEL. PRESENTACIÓN: JERINGA DE 3 GRS. EDTA GEL. PRESENTACIÓN: JERINGA DE 3 GRS. $ 15.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 15.000 $ 15.000
30201903
Unidades dentales2Unidad no definidaEDTA 17% LÍQUIDO PARA IRRIGACION. PRESENTACIÓN: FRASCO 10 ML EDTA 17% LÍQUIDO PARA IRRIGACION. PRESENTACIÓN: FRASCO 10 ML $ 6.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 12.000 $ 12.000
30201903
Unidades dentales1Unidad no definidaGEL HEMOSTÁTICO DE CLORURO DE ALUMINIO AL 25%. PRESENTACIÓN: JERINGÓN DE 30 ML GEL HEMOSTÁTICO DE CLORURO DE ALUMINIO AL 25%. PRESENTACIÓN: JERINGÓN DE 30 ML $ 90.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 90.000 $ 90.000
Total Neto $ 225.000
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 42.750
TOTAL OC $ 267.750


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.