Orden de Compra. Nº1692-2983-AG25 "MATERIALES DE OFICINA Y TINTA PARA EL HOSPITAL DE COCHRANE"
Recuerde que el responsable del pago es SERVICIO NACIONAL DE SALUD HOSPITAL DE COCHRANE
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1692-2983-AG25
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 25-11-2025
Nombre de la Orden de Compra MATERIALES DE OFICINA Y TINTA PARA EL HOSPITAL DE COCHRANE
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Hospital Cochrane
Razón Social SERVICIO NACIONAL DE SALUD HOSPITAL DE COCHRANE
R.U.T. 61.602.292-k
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 1959 proporcionado por SIGFE.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social SERVICIO NACIONAL DE SALUD HOSPITAL DE COCHRANE
R.U.T. 61.602.292-k
Dirección de Facturación Doctor Steffens 730
Comuna Cochrane
Impuesto 135442,64
Dirección de Envío de la Factura Doctor Steffens 730
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor SOTOCOPIAS COMPUTACION LTDA
Razón Social SOTOCOPIAS COMPUTACION LIMITADA
R.U.T. 76.036.795-8
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal SOTOCOPIAS COMPUTACION LTDA
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
44111604
Envolturas de monedas o fajas para billetes20BolsaELASTICO DE BILLETE BOLSA 50 GR, SE DEBE ADJUNTAR FILLA DE LOS PRODUCTOS.  $ 324,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.480 $ 6.480
44103105
Cartuchos de tinta6CartuchoCARTRIDGE DE TINTA HP 122 NEGRO, SE DEBE ADJUNTAR FICHA DE LOS PRODUCTOS.  $ 21.700,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 130.200 $ 130.200
44102907
Fundas para proteger del polvo al equipamiento300UnidadFUNDAS TAMAÑO OFICIO TRANSPARENTES, SE DEBE ADJUNTAR FICHA DE LOS PRODUCTOS.  $ 22,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.600 $ 6.600
44121701
Lápiz pasta200UnidadLAPIZ PASTA COLOR AZUL, SE DEBE ADJUNTAR FICHA DE LOS PRODUCTOS.  $ 221,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 44.200 $ 44.200
44122019
Cajas de archivo o accesorios50UnidadCAJA DE ARCHIVO CARTON, SE DEBE ADJUNTAR FICHA DE LOS PRODUCTOS.  $ 1.748,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 87.400 $ 87.400
44122011
Carpetas para archivos30UnidadCARPETA DE CARTON DE COLORES, SE DEBE ADJUNTAR FICHA DE LOS PRODUCTOS.CARPETA DE CARTON DE COLORES, SE DEBE ADJUNTAR FICHA DE LOS PRODUCTOS. $ 245,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.350 $ 7.350
44121618
Tijeras15UnidadTIJERA MEDIANA PUNTA REDONDA 7, SE DEBE ADJUNTAR FICHA DE LOS PRODUCTOS.TIJERA MEDIANA PUNTA REDONDA 7, SE DEBE ADJUNTAR FICHA DE LOS PRODUCTOS. $ 1.273,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 19.095 $ 19.095
26111702
Pilas alcalinas10UnidadPILA BATERIA 9V UD 1, SE DEBE ADJUNTAR FICHA DE LOS PRODUCTOS.PILA BATERIA 9V UD 1, SE DEBE ADJUNTAR FICHA DE LOS PRODUCTOS. $ 4.261,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 42.610 $ 42.610
44111905
Pizarras para plumón y accesorios1UnidadPIZARRA DE CORCHO, SE DEBE ADJUNTAR FICHA DE LOS PRODUCTOS.PIZARRA DE CORCHO, SE DEBE ADJUNTAR FICHA DE LOS PRODUCTOS. $ 35.721,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 35.721 $ 35.721
14111507
Papel para fotocopiadora o impresora70ResmaPAPEL FOTOCOPIA OFICIO RESMA, SE DEBE ADJUNTAR FICHA DE LOS PRODUCTOS.PAPEL FOTOCOPIA OFICIO RESMA, SE DEBE ADJUNTAR FICHA DE LOS PRODUCTOS. $ 4.760,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 333.200 $ 333.200
Total Neto $ 712.856
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 135.443
TOTAL OC $ 848.299


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.