Orden de Compra. Nº1079694-154-AG25 "ADQUISICIÓN DE CORTINAS DESTINADAS A LA TENENCIA CARRETERAS NORTE, DEPENDIENTE DE LA PREFECTURA VALDIVIA N° 23, CONFORME A COT. N° 1079694-147-COT25"
Recuerde que el responsable del pago es SECCIÓN COMPRAS XIV ZONA
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1079694-154-AG25
Estado de la Orden de Compra Cancelada
Fecha de Envío 03-06-2025
Nombre de la Orden de Compra ADQUISICIÓN DE CORTINAS DESTINADAS A LA TENENCIA CARRETERAS NORTE, DEPENDIENTE DE LA PREFECTURA VALDIVIA N° 23, CONFORME A COT. N° 1079694-147-COT25
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas Se solicita cancelación de la Orden de Compra, a solicitud del Jefe de Tenencia, en atención a que el requerimiento inicialmente planteados no se ajustaban a la real necesidad de la unidad policial.
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra SECCIÓN COMPRAS ZONA DE CARABINEROS DE LOS RIOS
Razón Social SECCIÓN COMPRAS XIV ZONA
R.U.T. 60.505.523-0
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social SECCIÓN COMPRAS XIV ZONA
R.U.T. 60.505.523-0
Dirección de Facturación Calle Coronel Santiago Bueras N°740,
Comuna Valdivia
Impuesto 245917
Dirección de Envío de la Factura Calle Coronel Santiago Bueras N°740,
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 05-06-2025
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor COMERCIAL ISAFLOR
Razón Social GOMEZ VERGARA Y CIA LTDA
R.U.T. 77.169.700-3
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal COMERCIAL ISAFLOR
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
52131501
Cortinas1UnidadAdquisición e instalación de cortinas Roller conforme a las especificaciones contenidas en el Anexo de Términos de Referencia Adjunto. 16 Roller marca Volgen black out marfil, de 120 x 190 cms. 7 Roller marca Volgen, black out, marfil, de 200x190 cms. 12 Roller marca Volgen, black out marfil, de 105x190 cms, instaladas. 3 Roller marca Volgen, black out marfil de 150x190 cms Instal $ 1.294.300,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.294.300 $ 1.294.300
Total Neto $ 1.294.300
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 245.917
TOTAL OC $ 1.540.217


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.