|
1 .- Información de la Orden de Compra
|
Número de la Orden de Compra |
1067455-54-AG25 |
|
Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
|
Fecha de Envío |
30-05-2025 |
|
Nombre de la Orden de Compra |
Catering OLN 80 personas (am/pm) 1067455-37-COT25 |
|
Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
|
Notas |
|
|
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
|
2 .- Datos del Comprador
|
Unidad de Compra |
SUBSECRETARÍA DE LA NIÑEZ |
|
Razón Social |
SUBSECRETARIA DE LA NIÑEZ
|
|
R.U.T. |
62.000.420-0 |
|
Dirección de Unidad de Compra |
|
3 .- Datos de Pago y Facturación
|
Tipo Presupuesto |
Anual |
|
Usuario SIGFE |
|
|
Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
|
Moneda |
Peso Chileno |
|
Razón Social |
SUBSECRETARIA DE LA NIÑEZ
|
|
R.U.T. |
62.000.420-0 |
|
Dirección de Facturación |
CATEDRAL 1575 |
|
Comuna |
Santiago
|
|
Impuesto |
57000 |
|
Dirección de Envío de la Factura |
CATEDRAL 1575 |
4 .- Otras Especificaciones
|
Proveedor |
EL Antojito |
|
Razón Social |
EL ANTOJITO SPA
|
|
R.U.T. |
77.910.816-3 |
|
Estado de habilidad
|
check_circle
HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
|
|
Sucursal |
EL Antojito |
|
Socios y accionistas principales
|
Ver listado
|
|
|
6 .- Productos/Servicios
|
90101603
| Servicios de catering | 1 | Unidad no definida | Servicio de catering para 80 personas, según detalles en requerimiento adjunto. Lunes 02 de junio, dos instancias (AM y PM) | |
$ 300.000,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 300.000
|
$ 300.000
|
|
|
Total Neto
|
$ 300.000
|
|
Descuento
|
$ 0
|
|
Cargos
|
$ 0
|
|
IVA 19 %
|
$ 57.000
|
|
$ 357.000
|
|
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
|
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.