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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
2297-531-AG25 |
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Estado de la Orden de Compra |
Cancelada |
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Fecha de Envío |
21-04-2025 |
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Nombre de la Orden de Compra |
Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 2297-512-COT25 |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
SEGUN LO REQUERIDO POR ALCALDÍA SE PIDE ELIMINAR OBLIGACIÓN PRESUPUESTARIA, POR NO NECESITAR PRODUCTOS |
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Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
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2 .- Datos del Comprador
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Unidad de Compra |
IMUNI_OSORNO DIRECCION DE ADM Y FINANZAS |
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Razón Social |
I MUNICIPALIDAD DE OSORNO
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R.U.T. |
69.210.100-6 |
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Dirección de Unidad de Compra |
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3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
I MUNICIPALIDAD DE OSORNO
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R.U.T. |
69.210.100-6 |
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Dirección de Facturación |
JUAN MACKENNA N°851, PISO 7 |
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Comuna |
Osorno
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Impuesto |
122550 |
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Dirección de Envío de la Factura |
JUAN MACKENNA N°851, PISO 7 |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
COMMODITAS |
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Razón Social |
IMPORTADORA Y EXPORTADORA COMMODITAS COMPANIA LIMITADA
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R.U.T. |
76.164.008-9 |
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Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
COMMODITAS |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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49101704
| Galvanos | 30 | Unidad | ADQUISICION DE GALVANO VIDRIO MADERA, DEBE INCLUYE GRABADO, MARCO Y PLACA DE MADERA RAULI, PRESENTACION EN CAJA AZUL MEDIDAS 30X23X2CM MADERA INTERIRO 14X20 CM. | |
$ 21.500,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 645.000
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$ 645.000
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Total Neto
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$ 645.000
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 122.550
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$ 767.550
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8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.