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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
1052836-160-SE23 |
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Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
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Fecha de Envío |
08-09-2023 |
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Nombre de la Orden de Compra |
MATERIALES EMERGENCIA BOTAS |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Emergencia, urgencia o imprevisto
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2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
DELEGACIÓN PRESIDENCIAL PROVINCIAL DE PUNILLA
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R.U.T. |
62.000.470-7 |
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Dirección de Facturación |
Calle Maipu N° 680 |
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Comuna |
San Carlos
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Impuesto |
27589,995 |
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Dirección de Envío de la Factura |
Calle Maipu N° 680 |
4 .- Otras Especificaciones
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Fecha de Entrega |
08-09-2023 |
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Proveedor |
SEGURIDAD INDUSTRIAL JM SPA |
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Razón Social |
SEGURIDAD INDUSTRIAL JM SPA
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R.U.T. |
77.228.028-9 |
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Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
SEGURIDAD INDUSTRIAL JM SPA |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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53111501
| Botas de hombre | 9 | Unidad no definida | BOTAS DE AGUA SEGURIDAD 37 38.40.42.45 | BOTAS DE AGUA SEGURIDAD 37 38.40.42.45 |
$ 10.925,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 98.325
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$ 98.321
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46181517
| Trajes aislados o para flotar en el agua | 9 | Unidad no definida | CAPA DE AGUA ALASKA | CAPA DE AGUA ALASKA |
$ 5.042,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 45.378
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$ 45.378
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45121611
| Protector de la lente | 1 | Unidad no definida | CUBRELENTE CLARO | CUBRELENTE CLARO |
$ 1.512,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 1.512
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$ 1.512
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Total Neto
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$ 145.210
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 27.590
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$ 172.800
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.