Orden de Compra. Nº5620-20-AG26 "Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 5620-4-COT26"
Recuerde que el responsable del pago es UNIVERSIDAD DE CHILE
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Datos cotizaciones
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 5620-20-AG26
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 27-01-2026
Nombre de la Orden de Compra Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 5620-4-COT26
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra VAEC Federacion de Estudiantes
Razón Social UNIVERSIDAD DE CHILE
R.U.T. 60.910.000-1
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 1000006944 del sistema SAP.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social UNIVERSIDAD DE CHILE
R.U.T. 60.910.000-1
Dirección de Facturación Periodista José Carrasco T. 9
Comuna Santiago
Impuesto 34684,5
Dirección de Envío de la Factura Periodista José Carrasco T. 9
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 28-01-2026
TítuloDescripción
Coordinación y despacho Favor coordinar la entrega con la Sra. Andrea Escuti Fono: 229771932 ó al  correo andreaescuti@fech.cl 
Durante el mes de febrero estará cerrada la universidad, pero se puede coordinar la entrega para que esté alguna persona que pueda recibir las totebag. 
dejo Fono +56995078817
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Tau Marketing
Razón Social MARCELO ALEJANDRO MORENO SEPÚLVEDA
R.U.T. 13.615.998-4
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal Tau Marketing
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
82121508
Impresión de envoltorios, etiquetas, sellos o bolsas150UnidadBolsas de algodón 38x43 cm, de color blanco Las asas de las bolsas deben ser de color Rojo (similar al HEX #bf1b1b). Se adjunto el logo y la foto de referencia para el producto final.  $ 1.217,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 182.550 $ 182.550
Total Neto $ 182.550
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 34.684
TOTAL OC $ 217.234


7 .- Datos cotizaciones
1.- R.U.T del cotizante 13.615.998-4 Ver adjunto
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.