Orden de Compra. Nº1376-854-AG23 "materiales reparacion de garitas"
Recuerde que el responsable del pago es Dirección Regional de Gendarmeria - Copiapo
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Datos cotizaciones
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1376-854-AG23
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 30-11-2023
Nombre de la Orden de Compra materiales reparacion de garitas
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Región de Atacama
Razón Social Dirección Regional de Gendarmeria - Copiapo
R.U.T. 61.004.010-1
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 1501 proporcionado por SIGFE.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Dirección Regional de Gendarmeria - Copiapo
R.U.T. 61.004.010-1
Dirección de Facturación Rancagua #499, 3 piso, edificio MOP-MINJU
Comuna Copiapó
Impuesto 269496,76
Dirección de Envío de la Factura Rancagua #499, 3 piso, edificio MOP-MINJU
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor LONZA CENTRO FERRETERO VALLENAR SPA
Razón Social LONZA CENTRO FERRETERO VALLENAR SPA
R.U.T. 77.482.213-5
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal LONZA CENTRO FERRETERO VALLENAR SPA
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
86131502
Pintura2GalónGALON DE PINTURA EPOXICA  $ 61.385,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 122.770 $ 122.770
31211904
Brochas8UnidadBROCHAS DE 1”  $ 457,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.656 $ 3.656
30151602
Planchas de escurrimiento10UnidadPLANCHA DE VOLCANITA 8*1.20*2.40  $ 6.725,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 67.250 $ 67.250
31161511
Tornillos de apriete6UnidadCAJAS DE TORNILLO AUTOPERFORANTE HEXAGONAL 12*1 ¼” 250U.  $ 8.750,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 52.500 $ 52.500
30151602
Planchas de escurrimiento14UnidadPLANCHAS DE TERCIADO ESTRUCTURAL DE 1.22*2.40*18MM  $ 18.410,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 257.740 $ 257.740
21101510
Cañerías o tuberías de riego6UnidadCAÑERIA DE COBRE M AGUA 1/2*6M  $ 18.428,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 110.568 $ 110.568
30151602
Planchas de escurrimiento28UnidadPLANCHAS DE TERCIADO ESTRUCTURAL DE 1.22*2.40*12MM  $ 18.564,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 519.792 $ 519.792
31211803
Diluyentes para pinturas y barnices2UnidadDILUYENTE EPOXICO  $ 29.477,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 58.954 $ 58.954
39121308
Cajas de toma de corriente8UnidadTOMA CORRIENTE TRIPLE  $ 2.860,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 22.880 $ 22.880
31211906
Rodillos de pintar6UnidadRODILLO POLIESTER DE 18CM  $ 3.047,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 18.282 $ 18.282
31161511
Tornillos de apriete6UnidadCAJA DE TORNILLO PUNTA BROCA 6*1 ¼” DE 250U.  $ 3.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 21.000 $ 21.000
31211904
Brochas8UnidadBROCHAS DE 2”  $ 961,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.688 $ 7.688
39121308
Cajas de toma de corriente10UnidadCAJA CHUQUI SOBREPUESTA  $ 1.002,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 10.020 $ 10.020
27111723
Llaves de tubo8UnidadLLAVES DE PASO DE ½ SO/SO  $ 1.986,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 15.888 $ 15.888
31211803
Diluyentes para pinturas y barnices2TinetaTINETA ESMALTE AL AGUA  $ 64.708,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 129.416 $ 129.416
Total Neto $ 1.418.404
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 269.497
TOTAL OC $ 1.687.901


7 .- Datos cotizaciones
1.- R.U.T del cotizante 77.482.213-5 Ver adjunto
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.