Orden de Compra. Nº
1376-854-AG23
"
materiales reparacion de garitas
"
Recuerde que el responsable del pago es Dirección Regional de Gendarmeria - Copiapo
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Datos cotizaciones
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
1376-854-AG23
Estado de la Orden de Compra
Recepción Conforme
Fecha de Envío
30-11-2023
Nombre de la Orden de Compra
materiales reparacion de garitas
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
Región de Atacama
Razón Social
Dirección Regional de Gendarmeria - Copiapo
R.U.T.
61.004.010-1
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Anual
Disponibilidad Presupuestaria
Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 1501 proporcionado por SIGFE.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
Dirección Regional de Gendarmeria - Copiapo
R.U.T.
61.004.010-1
Dirección de Facturación
Rancagua #499, 3 piso, edificio MOP-MINJU
Comuna
Copiapó
Impuesto
269496,76
Dirección de Envío de la Factura
Rancagua #499, 3 piso, edificio MOP-MINJU
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
LONZA CENTRO FERRETERO VALLENAR SPA
Razón Social
LONZA CENTRO FERRETERO VALLENAR SPA
R.U.T.
77.482.213-5
Estado de habilidad
check_circle
HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal
LONZA CENTRO FERRETERO VALLENAR SPA
Socios y accionistas principales
Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
86131502
Pintura
2
Galón
GALON DE PINTURA EPOXICA
$ 61.385,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 122.770
$ 122.770
31211904
Brochas
8
Unidad
BROCHAS DE 1”
$ 457,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 3.656
$ 3.656
30151602
Planchas de escurrimiento
10
Unidad
PLANCHA DE VOLCANITA 8*1.20*2.40
$ 6.725,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 67.250
$ 67.250
31161511
Tornillos de apriete
6
Unidad
CAJAS DE TORNILLO AUTOPERFORANTE HEXAGONAL 12*1 ¼” 250U.
$ 8.750,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 52.500
$ 52.500
30151602
Planchas de escurrimiento
14
Unidad
PLANCHAS DE TERCIADO ESTRUCTURAL DE 1.22*2.40*18MM
$ 18.410,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 257.740
$ 257.740
21101510
Cañerías o tuberías de riego
6
Unidad
CAÑERIA DE COBRE M AGUA 1/2*6M
$ 18.428,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 110.568
$ 110.568
30151602
Planchas de escurrimiento
28
Unidad
PLANCHAS DE TERCIADO ESTRUCTURAL DE 1.22*2.40*12MM
$ 18.564,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 519.792
$ 519.792
31211803
Diluyentes para pinturas y barnices
2
Unidad
DILUYENTE EPOXICO
$ 29.477,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 58.954
$ 58.954
39121308
Cajas de toma de corriente
8
Unidad
TOMA CORRIENTE TRIPLE
$ 2.860,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 22.880
$ 22.880
31211906
Rodillos de pintar
6
Unidad
RODILLO POLIESTER DE 18CM
$ 3.047,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 18.282
$ 18.282
31161511
Tornillos de apriete
6
Unidad
CAJA DE TORNILLO PUNTA BROCA 6*1 ¼” DE 250U.
$ 3.500,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 21.000
$ 21.000
31211904
Brochas
8
Unidad
BROCHAS DE 2”
$ 961,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 7.688
$ 7.688
39121308
Cajas de toma de corriente
10
Unidad
CAJA CHUQUI SOBREPUESTA
$ 1.002,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 10.020
$ 10.020
27111723
Llaves de tubo
8
Unidad
LLAVES DE PASO DE ½ SO/SO
$ 1.986,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 15.888
$ 15.888
31211803
Diluyentes para pinturas y barnices
2
Tineta
TINETA ESMALTE AL AGUA
$ 64.708,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 129.416
$ 129.416
Total Neto
$ 1.418.404
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 269.497
TOTAL OC
$ 1.687.901
7 .- Datos cotizaciones
1.- R.U.T del cotizante
77.482.213-5
Ver adjunto
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.