Orden de Compra. Nº3250-431-AG25 "MARITGOBPMO- ADQUISICION DE MATERIALES DE MANIOBRA DE SEÑALIZACIÓN MARÍTIMA PARA BRS SLIGHT, PROVENIENTE DE COMPRA AGIL: 3250-416-COT25"
Recuerde que el responsable del pago es GOBERNACION MARITIMA DE PUERTO MONTT
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Datos cotizaciones
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3250-431-AG25
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 05-09-2025
Nombre de la Orden de Compra MARITGOBPMO- ADQUISICION DE MATERIALES DE MANIOBRA DE SEÑALIZACIÓN MARÍTIMA PARA BRS SLIGHT, PROVENIENTE DE COMPRA AGIL: 3250-416-COT25
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra GOBERNACION MARITIMA DE PUERTO MONTT
Razón Social GOBERNACION MARITIMA DE PUERTO MONTT
R.U.T. 61.102.046-5
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social GOBERNACION MARITIMA DE PUERTO MONTT
R.U.T. 61.102.046-5
Dirección de Facturación AV. ANGELMO 2201
Comuna Puerto Montt
Impuesto 312338,53
Dirección de Envío de la Factura AV. ANGELMO 2201
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 10-09-2025
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor SUPRA AUSTRAL SPA
Razón Social SUPRA AUSTRAL SPA
R.U.T. 77.667.293-9
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal SUPRA AUSTRAL SPA
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
24101611
Eslingas13UnidadFAJA RATCHET 2500 KILOS.  $ 16.276,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 211.588 $ 211.588
24101611
Eslingas4UnidadESLINGA DE LEVANTE 3 CAPAS 75MM. 6,4 TON. 8 MTS.  $ 49.145,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 196.580 $ 196.580
31191502
Discos bruñidores20UnidadDISCO DE CORTE DIAMANTADO 7" ACERADO.  $ 14.420,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 288.400 $ 288.400
31162803
Grilletes5UnidadGRILLETE DE 2” LIRA PARA 35 TON. CON PASADOR Y CHAVETA.  $ 115.605,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 578.025 $ 578.025
53102504
Guantes o manoplas12ParGUANTES TECNICOS MULTIPROPOSITO DE CUERO.  $ 7.420,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 89.040 $ 89.040
31151503
Cuerda de polipropileno1RolloJARCIA POLIPROPILENO 18MM X 220 MTS.  $ 116.230,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 116.230 $ 116.230
31151505
Cable de acero1RolloCABLE DE ACERO 7/8" X 20 MTS.  $ 164.024,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 164.024 $ 164.024
Total Neto $ 1.643.887
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 312.339
TOTAL OC $ 1.956.226


7 .- Datos cotizaciones
1.- R.U.T del cotizante 14.282.938-k Ver adjunto
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.