Orden de Compra. Nº1079866-249-AG25 "ADQUISICION DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULOS POLICIALES, SIGLA: RP-5790 1RA. COM. STGO. CENTRAL, PREF. STGO. CENTRAL, DE LA ZONA SANTIAGO OESTE.- ID: 1079866-128-COT25 - 227855327"
Recuerde que el responsable del pago es SECCIÓN COMPRAS ZONA SANTIAGO OESTE
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1079866-249-AG25
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 16-04-2025
Nombre de la Orden de Compra ADQUISICION DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULOS POLICIALES, SIGLA: RP-5790 1RA. COM. STGO. CENTRAL, PREF. STGO. CENTRAL, DE LA ZONA SANTIAGO OESTE.- ID: 1079866-128-COT25 - 227855327
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra SECCIÓN COMPRAS ZONA SANTIAGO OESTE
Razón Social SECCIÓN COMPRAS ZONA SANTIAGO OESTE
R.U.T. 65.091.977-7
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social SECCIÓN COMPRAS ZONA SANTIAGO OESTE
R.U.T. 65.091.977-7
Dirección de Facturación TENIENTE CRUZ 720, PUDAHUEL
Comuna Pudahuel
Impuesto 375210,1
Dirección de Envío de la Factura TENIENTE CRUZ 720, PUDAHUEL
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Multiservicios Integrales S.p.A
Razón Social MUTISERVICIOS INTEGRALES SPA
R.U.T. 77.495.942-4
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal Multiservicios Integrales S.p.A
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
25172004
Amortiguadores para automóviles1UnidadLAS OFERTAS SERAN EVALUADOS CONFORME AL REQUERIMIENTO TECNICO ADJUNTO Y ADEMAS SE DEBE ADJUNTAR COTIZACIÓN FORMAL DE LA EMPRESA, EN DONDE DEBERAN INDICAR SI CUMPLEN O NO CON EL REQUERIMIENTO O SERVICIO SOLICITADO, LOS VALORES, TIEMPO DE ENTREGA, GARANTIA, SI ES ORIGINAL O GENUINO, PROCEDENCIA DEL RESPUESTO, SI EL REPUESTO ES NUEVO O USADO Y DESPACHO. LAS OFERTAS QUE NO CUMPLAN CON UNO DE LOS REQUERIMIENTOS Y QUE SOBREPASEN EL MONTO DISPONIBLE SERAN RECHAZADA.  $ 1.974.790,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.974.790 $ 1.974.790
Total Neto $ 1.974.790
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 375.210
TOTAL OC $ 2.350.000


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.