Orden de Compra. Nº3703-274-SE25 "Servicios Adicionales Áreas Verdes"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE HUASCO
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3703-274-SE25
Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor
Fecha de Envío 13-06-2025
Nombre de la Orden de Compra Servicios Adicionales Áreas Verdes
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 3738-1-LR24
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Finanzas
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE HUASCO
R.U.T. 69.030.700-6
Dirección de Unidad de Compra Craig 530
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 215.22.08.999 del sistema Intrasoft.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE HUASCO
R.U.T. 69.030.700-6
Dirección de Facturación Craig 530
Comuna Huasco
Impuesto 556907,5617
Dirección de Envío de la Factura Craig 530
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Pablo Ignacio Castillo Castill - Casa Matriz
Razón Social PABLO IGNACIO CASTILLO CASTILLO
R.U.T. 10.748.402-7
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal Pablo Ignacio Castillo Castill - Casa Matriz
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
10171504
Compost1GlobalServicios de reciclaje de material vegetal Chipeo y Compostaje, durante los meses de agosto y septiembre del 2024, según Solicitud N°198/2025, emitida por Director de operaciones y Decreto Alcaldicio N° 001399 que autoriza pago y aprueba modificación de contrato, valor mensual $1.744.000.- IVA Incluido  $ 2.931.092,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.931.092 $ 2.931.092
Total Neto $ 2.931.092
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 556.908
TOTAL OC $ 3.488.000


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.