|
1 .- Información de la Orden de Compra
|
Número de la Orden de Compra |
438-259-SE25 |
|
Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
|
Fecha de Envío |
22-09-2025 |
|
Nombre de la Orden de Compra |
CONTRATO DE CARTERA DE SERVICIOS DE OTORRINOLARIN |
|
Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
|
Notas |
|
|
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
|
|
Proveniente de Licitación
|
438-37-LE25 |
2 .- Datos del Comprador
|
Unidad de Compra |
Secretaria de Planificación San Ramón |
|
Razón Social |
I MUNICIPALIDAD DE SAN RAMON
|
|
R.U.T. |
69.253.900-1 |
|
Dirección de Unidad de Compra |
Avenida Ossa 1771 |
3 .- Datos de Pago y Facturación
|
Tipo Presupuesto |
Anual |
|
Usuario SIGFE |
|
|
Plazo de Pago |
Otro, Ver Instrucciones |
|
Justificación pago mayor a 30 días |
SEGUN DECRETO ALCALDICIO |
|
Moneda |
Peso Chileno |
|
Razón Social |
I MUNICIPALIDAD DE SAN RAMON
|
|
R.U.T. |
69.253.900-1 |
|
Dirección de Facturación |
Avenida Ossa 1771 |
|
Comuna |
San Ramón
|
|
Impuesto |
1179900 |
|
Dirección de Envío de la Factura |
Avenida Ossa 1771 |
4 .- Otras Especificaciones
|
Proveedor |
INAI ltda |
|
Razón Social |
INST NACIONAL OFTALMO AUDITIVO INTEGRAL LTDA
|
|
R.U.T. |
76.790.510-6 |
|
Estado de habilidad
|
check_circle
HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor apoderado de la UTP al momento del envío de la orden de compra.
|
|
Sucursal |
INAI ltda |
|
Socios y accionistas principales
|
Ver listado
|
|
|
6 .- Productos/Servicios
|
85122201
| Exámenes médicos | 27 | Unidad | | AUDIFONOS |
$ 230.000,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 6.210.000
|
$ 6.210.000
|
|
|
Total Neto
|
$ 6.210.000
|
|
Descuento
|
$ 0
|
|
Cargos
|
$ 0
|
|
IVA 19 %
|
$ 1.179.900
|
|
$ 7.389.900
|
|
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
|
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.