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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
5742-175-AG24 |
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Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
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Fecha de Envío |
16-09-2024 |
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Nombre de la Orden de Compra |
O.C. 5742-137-COT24 JORNADA SOCIOEMOCIONAL EQUIPOS EDUCATIVOS 2024 |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
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2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
SEREMI de Educación de la Región de Los Ríos
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R.U.T. |
61.979.040-5 |
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Dirección de Facturación |
Carlos Andwandter #708, Valdivia |
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Comuna |
Valdivia
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Impuesto |
289320,6 |
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Dirección de Envío de la Factura |
Carlos Andwandter #708, Valdivia |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
HAFTUR S.A. |
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Razón Social |
HAFTUR S A
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R.U.T. |
96.511.550-1 |
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Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
HAFTUR S.A. |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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93131607
| Servicios de distribución de alimentos | 60 | Unidad | Almuerzos que incluya entrada, plato de fondo con acompañamiento, postre, bebida o jugo, te o cafe, pan | |
$ 21.008,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 1.260.480
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$ 1.260.480
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93131607
| Servicios de distribución de alimentos | 60 | Unidad | coffee break AM especial opción 2 para el dia 24 de septiembre para 60 personas, debe incluir te, cafe, bebida o jugo y galletas surtidas. | |
$ 4.371,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 262.260
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$ 262.260
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Total Neto
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$ 1.522.740
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 289.321
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$ 1.812.061
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8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.