Orden de Compra. Nº1608-226-AG25 "Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 1608-198-COT25"
Recuerde que el responsable del pago es DELEGACIÓN PRESIDENCIAL REGIONAL DE AYSÉN DEL GENERAL CARLOS IBÁÑEZ DE
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1608-226-AG25
Estado de la Orden de Compra Cancelada
Fecha de Envío 17-11-2025
Nombre de la Orden de Compra Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 1608-198-COT25
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas Proveedor a la fecha no ha cumplido con la entrega del plazo acordado y ofertado. se han enviado correos y realizado llamados y no ha respondido.
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra DELEGACION PRESIDENCIAL REGIONAL DE AYSEN
Razón Social DELEGACIÓN PRESIDENCIAL REGIONAL DE AYSÉN DEL GENERAL CARLOS IBÁÑEZ DE
R.U.T. 60.511.110-6
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 472 proporcionado por SIGFE.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social DELEGACIÓN PRESIDENCIAL REGIONAL DE AYSÉN DEL GENERAL CARLOS IBÁÑEZ DE
R.U.T. 60.511.110-6
Dirección de Facturación Plaza 485
Comuna Coyhaique
Impuesto 72219
Dirección de Envío de la Factura Plaza 485
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor C&C SERVICIOS INTEGRALES LIMITADA
Razón Social CYC SERVICIOS INTEGRALES LIMITADA
R.U.T. 77.835.781-K
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal C&C SERVICIOS INTEGRALES LIMITADA
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
47131803
Desinfectantes domésticos10Botella10 botellas de limpia piso x 900ml  $ 1.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 15.000 $ 15.000
12141901
Cloro Cl20Botella20 botellas de cloro gel de 900ml  $ 1.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 20.000 $ 20.000
53131608
Jabones10Botella10 botellas de lavaloza de 750 cc  $ 1.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 10.000 $ 10.000
47131802
Abrillantadores o acabados de suelos10Botella10 botellas de lustramuebles  $ 1.790,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 17.900 $ 17.900
53131624
Toallitas húmedas5Caja05 cajas de toallas húmedas desinfectantes aroma a limón 8 unidades cada caja  $ 24.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 120.000 $ 120.000
47131803
Desinfectantes domésticos10Unidad10 desinfectantes en aerosol  $ 3.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 35.000 $ 35.000
47131803
Desinfectantes domésticos10Unidad10 matamoscas en aerosol  $ 3.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 30.000 $ 30.000
47131803
Desinfectantes domésticos20Unidad20 desodorante ambiental aroma lavanda  $ 2.290,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 45.800 $ 45.800
24111503
Bolsas de plástico30Paquete30 paquetes de bolsas de basura de 50x70 10 rollos por paquete.  $ 450,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 13.500 $ 13.500
24111503
Bolsas de plástico30Paquete30 paquetes de bolsas de basura de 80x110 10 rollos por paquete.  $ 1.170,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 35.100 $ 35.100
47131603
Esponjas10Paquete10 paquetes de esponjas de cocina de 3 unidades cada uno  $ 3.780,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 37.800 $ 37.800
Total Neto $ 380.100
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 72.219
TOTAL OC $ 452.319


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.