Orden de Compra. Nº3682-1048-AG25 "Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 3682-422-COT25"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE SALAMANCA
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3682-1048-AG25
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 04-11-2025
Nombre de la Orden de Compra Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 3682-422-COT25
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra I MUNICIPALIDAD DE SALAMANCA
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SALAMANCA
R.U.T. 69.041.400-7
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 114.0501.002.082 del sistema CAS.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SALAMANCA
R.U.T. 69.041.400-7
Dirección de Facturación Manuel Bulnes 599
Comuna Salamanca
Impuesto 813315,9
Dirección de Envío de la Factura Manuel Bulnes 599
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Dipro Integral
Razón Social DIPROMERC SPA
R.U.T. 78.005.746-7
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal Dipro Integral
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
24101501
Carretillas43UnidadCARRETILLAS ESTANDAR 80 LITROS GRIS O NEGRA 350 X 8cm  $ 42.300,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.818.900 $ 1.818.900
47121605
Limpiadores de suelo150UnidadBARRE HOJAS 22 DIENTES CON MANGO LARGO  $ 3.407,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 511.050 $ 511.050
27112002
Azadones50UnidadAZADON JARDINERO CON MANGO LARGO  $ 8.742,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 437.100 $ 437.100
27112004
Palas50UnidadPALA JARDINERA RECTA MANGO LARGO  $ 9.932,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 496.600 $ 496.600
53131607
Cremas de manos80UnidadBLOQUEADORES 1 LITRO  $ 12.712,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.016.960 $ 1.016.960
Total Neto $ 4.280.610
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 813.316
TOTAL OC $ 5.093.926


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.