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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
3682-1048-AG25 |
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Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
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Fecha de Envío |
04-11-2025 |
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Nombre de la Orden de Compra |
Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 3682-422-COT25 |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
I MUNICIPALIDAD DE SALAMANCA
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R.U.T. |
69.041.400-7 |
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Dirección de Facturación |
Manuel Bulnes 599 |
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Comuna |
Salamanca
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Impuesto |
813315,9 |
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Dirección de Envío de la Factura |
Manuel Bulnes 599 |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
Dipro Integral |
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Razón Social |
DIPROMERC SPA
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R.U.T. |
78.005.746-7 |
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Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
Dipro Integral |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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24101501
| Carretillas | 43 | Unidad | CARRETILLAS ESTANDAR 80 LITROS GRIS O NEGRA 350 X 8cm | |
$ 42.300,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 1.818.900
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$ 1.818.900
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47121605
| Limpiadores de suelo | 150 | Unidad | BARRE HOJAS 22 DIENTES CON MANGO LARGO | |
$ 3.407,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 511.050
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$ 511.050
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27112002
| Azadones | 50 | Unidad | AZADON JARDINERO CON MANGO LARGO | |
$ 8.742,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 437.100
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$ 437.100
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27112004
| Palas | 50 | Unidad | PALA JARDINERA RECTA MANGO LARGO | |
$ 9.932,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 496.600
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$ 496.600
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53131607
| Cremas de manos | 80 | Unidad | BLOQUEADORES 1 LITRO | |
$ 12.712,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 1.016.960
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$ 1.016.960
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Total Neto
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$ 4.280.610
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 813.316
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$ 5.093.926
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.